你好,每個(gè)季度的申報(bào),都是填寫截止到當(dāng)季度的本年累計(jì)金額?
老師,請問一下,企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)的營業(yè)收入營業(yè)成本利潤總額的本年累計(jì)金額填寫本年累計(jì)數(shù)還是一個(gè)季度的合計(jì)數(shù)呢?
請問申報(bào)二季度企業(yè)所得稅時(shí)營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額是填4-6月累計(jì)數(shù)還是還是天1-6月累計(jì)數(shù)累?
所得稅申報(bào)。表中營業(yè)收入和營業(yè)成本,本年累計(jì)金額是利潤表中本年累計(jì)數(shù)還是本次申報(bào)三季度的7-9月收入和成本累計(jì)數(shù)?
小規(guī)模企業(yè)所得稅季報(bào),營業(yè)收入、營業(yè)成本2欄的本年累計(jì)金額,是填季度的累計(jì)數(shù)?還是本年的累計(jì)數(shù)?
老師,企業(yè)所得稅季度A表里的營業(yè)收入和營業(yè)成本和利潤總額是填本季度的數(shù)據(jù)嗎?還是今天累計(jì)1-3季度的累計(jì)數(shù)
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡易計(jì)稅方法?
做會計(jì)需要給公司制定財(cái)務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報(bào)提交系統(tǒng)提示收入比對異常,核實(shí)后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報(bào)主表(2024年版) 您當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上年?duì)I業(yè)收入申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年?duì)I業(yè)收 入[3533876.15]、上年?duì)I業(yè)收入[0],請您核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報(bào)增值稅收入7202376.15元,如與本項(xiàng)金額存在差異,請 項(xiàng)目 確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報(bào)表收入就是這個(gè)數(shù),為什么顯示這個(gè) 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統(tǒng)前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務(wù)處理
#提問#請問一下老師貴州今年報(bào)名必須提供工作證明嗎?