補報未申報的增值稅,您需要根據(jù)稅務機關的規(guī)定進行。一般來說,如果發(fā)現(xiàn)之前的申報存在漏報或錯報的情況,需要及時向稅務機關提出補報申請,并按照規(guī)定的流程進行補報。
請問下老師:今年6月初時稅務專管員聯(lián)系告知我們4月抵扣的有一家公司的發(fā)票失控,讓做進項稅額轉出 ,當時5月份的報表已申報完成,直接去大廳更改的4月申報表并補齊了這筆稅額, 結果7月申報6月報表時以為自動更改數(shù)據(jù)了,就沒管它,今天準備申報7月份報表時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)還是沒調整過來,應納稅額和已交稅額那里都還沒有加上之前補交的這筆數(shù)額,這種情況怎么辦
老師,我們接手一家轉讓的建筑公司,這個公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生業(yè)務就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準嗎? 我們接手的幾個月也沒有經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生,這個月去稅務局零申報了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報了今年1到3月份的財務報表,4到6月的未申報,我在10月份補報4到6月份和申報7到9月份的財務報表時,是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報還是零申報?
老師 請問下現(xiàn)在申報12月的出口退稅,我是第一次退稅的企業(yè),稅務局已經(jīng)核查完畢,我們可以申請退稅。請問現(xiàn)在申報前幾個月的數(shù)據(jù)應該如何申報幾個月報關開票的數(shù)據(jù)?進入出口退稅系統(tǒng)的月份應該填什么時候的? 是填本期的日期 還是填對應開票期間的日期?謝謝老師!
老師你好,請教一下,代賬12月份報完稅做完賬,我們拿回來一看,12月份的營業(yè)收入比增值稅申報表的當月收入少2萬多,但是本年累計的數(shù)據(jù)是對的,就打算按照申報表的數(shù)據(jù)為準(因為都交過稅費了),現(xiàn)在申報季度財務報表中季度收入的時候怎么填啊,如果按照申報表的數(shù)據(jù)填,本年累計就多了,如果自己手動調的話稅務那邊會不會根據(jù)以前申報的信息核查到啊,請老師幫忙解答一下,謝謝。
老師您好,我單位為一般納稅人,2022年1-11月份沒有開票,企業(yè)所得稅自報收入共24564.6,但是當時增值稅報零,現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額,我更正了2022年的增值稅,在增值稅申報表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅,我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票,繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數(shù)據(jù)這種操作是否正確 簡單來說,就是22年增值稅申報數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多,這兩萬多為不開票自報收入,按期申報時只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報零,造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符,所以我就更正申報增值稅,且發(fā)現(xiàn)補報的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請老師解答!非常感謝!
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老師、做試算平衡表的時候、(應收賬款)科目余額在貸方 是負數(shù)表示嗎?
會議費入什么科目?老師
老師:請問增加股東是先在稅務辦理還是直接在工商辦理就可以了
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳里的103資產(chǎn)總額是怎么算出來的
老師我們公司與別人公司屬于關聯(lián)企業(yè)占股份但是沒有業(yè)務往來,需要申報么?還是零申報,還是不報
老師,倆家公司合作,共同研發(fā),簽戰(zhàn)略合作協(xié)議,人員共享,我們公司用對方公司的員工,他們在我公司兼職,以工資薪金形式報個稅,那我們還用給對方公司付款嗎?
請問這筆回單應如何做會計分錄
老師,租房給員工住宿,這個房東需要開具發(fā)票嗎
老師,我們是運輸公司充值50萬,按每升1元錢返利到油款賬戶,到時候消費這筆錢就不開發(fā)票,開票只開我們充值的錢,那針對這筆返利我們需要入賬嗎