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老師,請教一下,我們公司之前申報增值稅是按開出發(fā)票金額申報的,未開發(fā)票部份沒申報完,現(xiàn)在要求從公司接管時間2017年起核對申報數(shù)據(jù),按財務報表上營業(yè)收入來申報。 我想請問老師我可以從17年起每年只查最后一次申報的數(shù)據(jù)減除已經(jīng)申報的數(shù)據(jù),差異部份就應該是當年未申報的數(shù)據(jù),我可以在這個月直接補報這個差數(shù)嗎?還是得一個月一個月查了核對申報?謝謝老師

2024-04-09 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-09 11:24

補報未申報的增值稅,您需要根據(jù)稅務機關的規(guī)定進行。一般來說,如果發(fā)現(xiàn)之前的申報存在漏報或錯報的情況,需要及時向稅務機關提出補報申請,并按照規(guī)定的流程進行補報。

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補報未申報的增值稅,您需要根據(jù)稅務機關的規(guī)定進行。一般來說,如果發(fā)現(xiàn)之前的申報存在漏報或錯報的情況,需要及時向稅務機關提出補報申請,并按照規(guī)定的流程進行補報。
2024-04-09
同學你好 1.對的 2.按照以前的數(shù)據(jù)來
2020-09-23
你好,申報幾個月的退稅取決于你自己的決定這個, 進去系統(tǒng)應該填寫202012
2021-01-18
您好,這種情況就是最好和代賬問清楚為什么不一樣再決定怎么做
2023-01-12
同學你好 對的 這個可以的
2022-05-19
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