你好,這個信貸系統(tǒng)委托支付往賬是銀行內(nèi)部的交易明細,企業(yè)賬務(wù)處理的時候可以不做賬務(wù)處理,希望可以幫助你,謝謝
老師,我們業(yè)務(wù)員在光大銀行辦理的貸款,放貸的時候付款人是我們公司(賬號是光大內(nèi)部賬號),然后又有一筆放貸收款人也是我們公司(做的個人消費貸,賬號也是光大內(nèi)部賬號),我這個怎么記賬?
老師,請問企業(yè)向銀行貸款,貸款賬戶是一個放款賬戶,還款的時候是另一個賬戶,而且戶名還是我們公司的戶名,并不是放款進來的賬戶和戶名,這個做賬要怎么做呀,就貸了半個月的款
老師,我們幫銀行貸款她們完成任務(wù),就是貸款的錢放在我們公司賬戶上幾天不去用,到時間還貸還進去,銀行把這個利息也給我們,然后這個憑證怎么入賬?這是銀行把利息錢給我們的回單。付款人收款人名字都是我們公司
老師,購入固定資產(chǎn)時,做了借:固定資產(chǎn)1000,進項稅130,貸應(yīng)付賬款-A 1130,付款時,借:應(yīng)付賬款-A 1130,貸:銀行存款1130這機器不是我們的幫代買的,開發(fā)票開我們公司的,進項稅我們來抵扣,跨月了我要做沖上月做的,應(yīng)付賬款-A 紅字1130,貸:銀行存款紅字1130,應(yīng)付賬款-B公司藍字1130,貸:銀行存款藍字1130,借固定資產(chǎn)清:1000,借固定資產(chǎn)1000,后面借:?(這里我要記什么營業(yè)外支出嗎)貸:固定資產(chǎn)清理,發(fā)現(xiàn)我的B公司平不了賬,不知道哪步有問題?
老師你好!我們公司1月份申請了一個貸款,貸款也放下來了,老板將貸款轉(zhuǎn)給個人然后通過個人轉(zhuǎn)回公司的基本賬戶里面,這個我該如何做賬啊,2月的時候基本戶里面出現(xiàn)了一筆利息是支付給貸款賬戶的,這個利息是直接做借財務(wù)費用貸銀行存款嗎
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統(tǒng)提示收入比對異常,核實后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學(xué)習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數(shù)據(jù)與上年營業(yè)收入申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年營業(yè)收 入[3533876.15]、上年營業(yè)收入[0],請您核實申報數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數(shù)據(jù)是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數(shù),為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統(tǒng)前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務(wù)處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛?cè)ヒ患夜荆F(xiàn)在是小規(guī)模,24年12月之前是個體,今天報年報我發(fā)現(xiàn)它19年到23年的年報都沒有報,現(xiàn)在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內(nèi)沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現(xiàn)在的界面點進去19年到23年都是小規(guī)模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現(xiàn)金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業(yè)務(wù)量那么多。直接法做得完嗎?
收到謝謝啦
客氣了,希望你工作順利,如果問題得以解決,可否給個五星好評,非常感謝