你好!這個沒事,看當地要求。正常都可以
請教老師,其他老師不要回答。生產型出口退稅企業都需要保存什么具體資料?特別是首次退稅稅局可能會查。老師能都給一一列舉嗎?就是出口不用交銷項稅那個申報。還有是什么時候確認退稅申報?報關單出來后的當月還是次月? 生產型退稅跟一般外貿型退稅一樣在認證進項的綜合服務平臺勾選退稅嗎?
老師 我們是生產普通小飾品的公司,出口到國外,開出口發票的時候是選擇0%稅率,內銷發票不怎么有,所以進項發票認證后稅額都轉出了,我們這屬于出口退稅還是出口免稅
老師,出口業務外銷發票開具有沒有時間要求,是報關后出口前這幾天時間開具還是當月報關當月開具就可以了?還有這個新增品名選擇稅收分類編碼時選是還是否呢?
老師,外貿企業出口退稅,報關后開具外銷發票時2個品名都選擇了免稅會影響退稅嗎?還是一定要零稅率的
外貿企業出口退稅類勾選用途確認需要在同月完成嗎??拿到報關單后再開發票免退稅申報,這些都要在一個月之內完成,還是不需要
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
有的人說必須零稅率才可以退,免稅不可以退?有這種說法嗎?因為剛開了一票是按免稅開的有點不放心
你好!這個看當地了。你問下當地12366.