你好,你們是購買方,取得的進項發票紅沖了,會影響你們的進項稅額,不影響你們的銷項稅額。
老師,我開了一張專票但是金額錯了,對方也認證了,我這邊開了一個紅字信息表,因為時間間隔一個多月,合同挺多的就開錯了,我的紅字信息表已經開了,不是對方給我開的信息表,我這種情況怎么辦?我是應該把紅字信息表和開的銷項發票都給他們是嗎?對方走一個進項稅額轉出?
老師,想問下我方為銷售方,開具了增值稅專票給客戶,現在該發票跨月了未抵扣要紅沖,本應由我方銷售方開具紅字信息表,但由于客戶搞錯了,開了紅字信息表。請問這種情況會對銷售方紅沖發票有影響嗎
老師,我們給對方開了專票,由于一些原因,對方沒給我們全額打款,對方認證了話,需要給我們開紅字信息表,我們開銷項負數給他,沒有認證的話,我們給開紅字信息表,然后開紅字發票是吧?
供應商開給我的發票已經抵扣了,但是對方有點問題需要我配合他們重開,我是不是填紅字信息表,然后稅額轉出就好了,對方再沖紅再重新開給我新的
老師好,我們是銷售方,購買方給我們開了一張紅字信息表,已經抵扣了,但我們這邊給撤銷了,請問是要聯系購買方重新開紅字信息表,然后我們這邊重開負數發票嗎?之前的那張負數發票需要處理嗎?因為是上季度開的,我們已經申報過上季度的稅了,還想問一下對報稅有影響嗎?
北京市退休金是多少?
老師你好,我公司為制造業一般納稅人企業,收到小規模開具的農產品免稅普通發票,請問可以抵扣增值稅嗎
去年暫估成本168000.今年匯算清繳發票回來171500,差額3500,把去年的賬沖掉重新做,主營業務成本就掛著3500,但是今年還沒有收入,這個報表正常嗎?有沒有關系?
匯算清繳的年報和第四季度報有不同,還需要更正第四季度的報表嗎?
老師,請問房屋出租要交印花稅嗎,計稅依據是怎樣算
請問,A、B兩個公司,A借款給B是轉的承兌,B還款給A是轉的現金,這個有沒有問題
老師請問供應商開給我們的倉儲服務,我怎么記賬,
工商年報里,社保信息,怎么在電子稅務局查看填寫正確的數據
老師,我們公司買了一部新車,是按揭的,但是按揭還款是法定代表人私人賬戶去還的,不是公司公賬上去還的,這可以嗎?
是1000.3這個月所得稅年報,發現有錯,我改了12月的帳,所以我去稅務把24年第四季度的報表和所得稅都更正申報了。但是我24年12月計提所得稅1000.1。今天更正申報1000.3。差額0.2。稅務系統直接抹零了,不用補交。那種情況怎么辦。我帳上更正后是1000.3。但是實際1月交的是1000.1。
哦哦好的
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。