你好,對方選擇的是未抵扣是嗎?這種沒有關系的。
老師您好:想問下對方已認證,也申請紅沖,這邊是銷售方,對方只給了開具紅字增值稅專用發票信息表,銷售方如何開紅沖?謝謝!
老師,想問下我方為銷售方,開具了增值稅專票給客戶,現在該發票跨月了未抵扣要紅沖,本應由我方銷售方開具紅字信息表,但由于客戶搞錯了,開了紅字信息表。請問這種情況會對銷售方紅沖發票有影響嗎
你好,老師,請問開出的發票客戶退回抵扣聯和發票聯,然后銷售方已經開具了紅字信息表和紅字發票,然后需要把紅字信息表和紅字發票郵寄給客戶嗎?
老師,對方5.4號抵扣了我方開具的增值稅專用發票,5.10號業務終止了,5.11號我方開出了紅字信息表?正常情況下,對方抵扣了,是對方開具紅字信息表對嗎?我方當時開具了紅字信息表(我們以為只要我方能開具出紅字信息表,對方就沒有抵扣)實際對方已經抵扣了, 問,如果對方抵扣了,我方又開具出紅字信息表,這樣的情況下正數發票三聯(第一次開具的)和紅字信息表,和銷項負數三聯,這些是給對方會計還是給我
請問老師,供應商給我們開具了增值稅專用發票,我們還未認證,對方又沖紅了,這種情況不需要我們購貨方開具紅字信息表對方就能紅沖嗎?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
是的,未抵扣的,謝謝老師
你好,沒有關系的,可以的。
那請問老師,我方可以用客戶開的紅字信息表去紅沖發票嗎
你好,可以的,完全沒有問題,就是需要對方開的紅字信息表,你們單位才能開出紅字發票。