您好,這種情況的話你要把應(yīng)收和收入一起入賬,應(yīng)付和庫存商品等科目匹配入賬。要注意相關(guān)發(fā)票是否開具,之前是否報稅。采購發(fā)票是否收到。
土地增值稅清算時,房款未交清的算不算已售房屋
老師,我公司小貨車準(zhǔn)備出售,賬面上已計提完折舊,只剩下殘值,這項固定資產(chǎn)首先要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理。 借:固定資產(chǎn)清理(?是否就是殘值) ?? 累計折舊(包含所有折舊) 貸:固定資產(chǎn)
注冊新的公司從業(yè)人數(shù)填多少人?不是個體戶
沒有發(fā)票的,我用暫估原材料做賬,等發(fā)票回來了正常做原材料入庫再沖銷暫估原材料。那么有收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本時。結(jié)轉(zhuǎn)用的科目是有原材料還是原材料-暫估呢
高鐵票可以抵扣嗎?綠色那種紙質(zhì)的
老師好,股東往銀行賬戶打款,備注入資還是投資款?
老師,企業(yè)是有限公司,小微企業(yè),小規(guī)模納稅人,老板拿來一張健身房的發(fā)票,名目是“體育服務(wù)*健身費”,這個可以報銷么?如果非要報,我可以給她按分紅扣個稅么?(企業(yè)是虧損狀態(tài)) 么別的東西就一張發(fā)票5600元
非樸老師勿擾,送貨單視為采購入庫單,現(xiàn)在是4聯(lián)式,供應(yīng)商一聯(lián),采購一聯(lián),倉庫一聯(lián),財務(wù)做賬一聯(lián),成本會計從哪里要一聯(lián)合適,
老師,員工5月份參加醫(yī)社保繳納,那個人承擔(dān)的醫(yī)社保扣的是發(fā)放4月份工資扣,還是發(fā)放5月份的工資扣
老師,您好!我們2024年核銷了一些應(yīng)收賬款,會計分錄,借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款,有一些有法院的裁定書,有一些沒有法院的裁定書,這個做匯算的時候要怎樣申報呢
要匹配業(yè)務(wù)發(fā)生日期
我們是做內(nèi)賬,不對外,怎么沖平?
你這也不對啊?你是平了,但是科目有余額,你又咋辦呢
按照我說的科目是沒有余額的
還有一種就是,整好新軟件,啟用新賬套,做期初余額就可以
是新軟件,期初余額咋做
這個要新建賬套,看初始化的時候如何錄入數(shù)據(jù)。最好看下說明書或者問問軟件的開發(fā)商,每個軟件開發(fā)商不一樣的。