你好,把上面的做負數(shù) 借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應付賬款
老師,12月份我們銷項稅額是580897.22元,進項稅額是628052.62元 12月份進項發(fā)票我認證 了5864315.16元,進項發(fā)票來的時候我做的是借待認證發(fā)票628052.62 認證之后我做的是借應交稅費增值稅進項稅5864315.16貸方是應交稅費待認證5864315.16元 ,我是不是少做了一些分錄啊,因為我查看12月份的時候發(fā)現(xiàn)這科目上都有余額
老師,我們這個月進項稅不想認證抵扣。那么我進貨的分錄借:工程施工材料 借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 貸:銀行存款 然后我有銷售的時候借應交稅費進項稅額貸應交稅費待認證進項稅額 對嗎老師?
老師,我才來這家公司,之前的會計喜歡把未認證發(fā)票的稅額入賬的時候計入待抵扣進項稅額,我在做1月份賬的時候,我就做了一筆,待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)入待認證進項稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應交稅費-待認證進項稅額1601205.34,貸:應交稅費-待抵扣進項稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進項稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認證進項稅額這個科目里面了
老師,他們12月份開進來的進項已經(jīng)抵扣掉了,1月份又紅沖掉了,報1月份增值稅的時候做了進項轉(zhuǎn)出,當時12月的時候做的分錄是:借:庫存商品、進項稅,貸:應付賬款,請問我現(xiàn)在做1月份分錄應該如何做呢?謝謝
老師,我想問下12月的時候已經(jīng)在12月的時候進了借:原材料。 借:待攤費用:待認證進項稅額 貸:應付賬款,24年1月份的時候已經(jīng)認證抵扣了,我應該怎么做會計分錄呢?
出口收匯明細表上的憑證總金額,是填原始匯款金額還是扣除手續(xù)費公司實際收到的金額?
勞動法可以去哪里查?
工商年報中的 資金數(shù)額 怎么填?
老師您好,請問公司名下的車輛保險費可以抵扣進項稅額嗎
老師好,請問下,我們是總包,把水電分包給一個建筑裝飾中心(個體戶)做,對方只能開3%建筑服務-水電工程的發(fā)票,沒辦法開材料票,這樣開票是否可行?(合同約定60%材料,30%人工)
請問老師,建材批發(fā)公司把名下的固定資產(chǎn)小車賣了,賣車發(fā)票沒有經(jīng)營范圍可以開嗎?名稱開什么項目呢?
老師,請教一下,一家勞務公司給對方簽的合同是80萬,開票也開的80萬,但是銀行存款收了20萬,剩下的60萬通過發(fā)工資來沖,這種可以嗎,那怎么做賬呢
上個月開進發(fā)票計進項稅,這個月開出發(fā)票,計入銷項稅,請問老師這個兩者怎么寫抵扣分錄啊
請問增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,稅局要求轉(zhuǎn)出不可用,憑證怎么做呢,我之前應交稅費應交增值稅-進項稅額是做到應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,我們是出口免稅企業(yè),不符合退稅,現(xiàn)在報企業(yè)年報,提示有50多萬已經(jīng)報關(guān)未計入收入,有一部分24年未來發(fā)票,開具到25年,現(xiàn)在為了避免后期風險,我應該調(diào)整24年收入,做相對應成本。
意思是把前面那筆分錄沖銷重新再做一筆購入材料的分錄嗎?
你好,是的,是這樣的
老師,我想問一下,我們公司的審計服務費開的專票,我直接記管理費用-服務費. 應交稅費-進項稅6%貸:應付賬款。是這樣嗎?
你好,是這樣記賬的,分錄對的