法人和個人之間簽訂了購銷合同,沒看懂,您是想說法人和企業之間簽了購銷合同?
老師好,法人向公司借款180萬用于個人買房,之后又通過個人買房抵押貸款,貸款銀行就將抵押貸款的錢100萬放款到了公司賬戶上,在法人看來這筆錢是他還給公司的,但是當時借款是公帳直接轉他個人賬戶的,這個做賬分錄需要怎么做?
老師好!請問:公司貸款買了一臺機器,發票沒有開給我司,機器首期款已付(從公司賬戶上付的)。每月從個人(法人)賬戶轉還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時再開發票給我司,請問,我們這個分錄,我每個月都要記,還是說等到最后供完機器時拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的(這個是當時貨款銀行這樣要求的,沒有從公司上還款) 我現在有做的分錄是: 付首期款時: 借:固定資產 貸:長期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時 借:長期借款**銀行 貸:其他應付款-法人賬戶 那貨款結清拿到發票時: 借:其他應付款-法人戶 貨:? 另就是現在公司沒有生意沒什么錢,每個月的還款都是法人直接用個人的錢去還的機款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對嗎?
前期公司采購法人用個人賬戶墊付了錢,我掛的往來,借:費用等 貸:其他應付款—法人 目前公司現金余額不足,這個月我準備從公賬上轉賬到法人個人戶上做一筆取現備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現備用 借:銀行存款—個人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫存現金—備用 貸:銀行存款—個人 總覺得這個分錄有些多余是吧? 是不是直接轉賬到個人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請老師指導一下怎么處理是對的
老師好,我想問一個問題,就是我們公司在一個銀行開了一個一般賬戶,然后在他那里貸款貸了300萬,現在到期要還款了,但是公司沒有錢,所以呢就找了一家過橋的公司,這家過橋的公司呢,就是私人把錢轉到法定代表人的私人賬上,由法定代表人把這筆錢存到公司的賬上,然后再還貸款,隨后銀行再放一筆貸款,然后再還那個過橋人的錢,但是不是還給你那個私人,而是還給他指定的一個公司,那如果這樣的話怎么去評這個賬,他們又不能開票。
老師好,我公司從銀行貸了一筆款,直接打到法人卡上一半,其余受托支付給另一個公司簽的合同是購買輪胎(其實沒有實際業務),還款時都是從法人卡上還這個貸款,前11個月還利息,最后一個月本加息直接把錢打到法人個人卡上它們劃走。都沒有通過我公司的銀行戶這筆業務怎么做呀
老師,您好。請教您的問題?,F在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
老師,因為3月供應商開的進項有誤,4月供應商紅沖了,但是我們沒有抵扣,同時我們把貨又賣給了客戶,3月也開票了,4月也紅沖開票。4月交了3月的銷項稅額,現在是4月份入賬,我們重新開的銷項還要再交一遍嗎?理不清楚了。
老師 稅務專管員說我們職工人數和稅務登記信息不一致 這個是怎么查的呢 我們企業所得稅季度報人數和個稅申報的是一樣的呀
老師,怎么在醫保系統添加新的單位信息
小規模減免的增值稅,社保穩崗補貼,我計入營業外收入,這個企業所得稅匯算清繳各自放營業外收入的其他,還是政府補助。
現在業務量不是很大,每次進貨商品的具體名字 寫在記賬憑證的摘要里可以嗎?庫存商品后面就沒有寫二級科目了
請問,總賬會計干什么?
法人在銀行貸了一筆款,簽訂的是個人借款合同,銀行把款轉到法人卡上,然后,銀行防止法人私用,讓法人從卡上直接轉到另一個私人卡,這個私人卡又轉到我們公戶,這次不知道老師是否明白
哦哦明白了,所以通過另外一個人進行了來回轉。 那建議你們和個人之間最好也是借款合同,而不是購銷合同,你們公司和個人有什么業務往來嗎?
就是走往來款
可以理解成個人借款給公司,借銀行存款,貸其他應付款
那這個其他應付掛法人的,還是掛后來這個私戶轉賬的這個,因為后期還款也是法人,包括每月利息都是公司轉入法人,法人卡扣款
建議是掛后來的這個私戶,利息這個可以通過先轉給后來的私戶,讓其還給法人。因為從鏈條上,法人和公司沒有直接借款的關系。
意思就是每月還利息是用公戶的款轉入私戶,以還款的名義,再把款轉入法人卡上
是的同學,這樣鏈條都可以解釋的通