您好 請問您有什么疑問
【2019年·簡答題】某公司于2018年5月22日完成上年度企業所得稅匯算清繳,辦理了納稅申報并繳納稅款入庫。2020年4月發現2017年度企業所得稅匯算清繳時因計算錯誤多繳50萬元,在2020年4月18日向主管稅務機關提出退還多繳稅款申請。主管稅務機關認為這部分稅款屬于2017年度的稅款,已超過法律規定的退還期限,決定不予退還,于2020年4月25日制作相關文書,并在2020年4月26日送達該公司簽收。多繳稅款可以退還。納稅人超過應納稅額繳納的稅款,納稅人自結算繳納稅款之日起3年內發現的,可以向稅務機關要求退還多繳的稅款并加算銀行同期存款利息(請問就這題3年內的日期到底是怎么樣算的,請幫忙詳細把第一年到第三年的期限具體列一下謝謝老師
老師,我們分公司收到稅務局的信息,麻煩您幫我看下這個要怎么去處理呢? XXX咨詢分公司: 屬于沒有按照一般規定進行匯總納稅企業的分支機構,按照下列不同情況進行處理: 一、屬于掛靠而無法提供《匯總納稅企業分支機構所得稅分配表》進行獨立申報的分支機構,需要提供總機構出具的掛靠并獨立申報情況說明,蓋公章報送給我; 二、屬于不就地分攤繳納企業所得稅的二級分支機構的(包括:1.屬于不具有主體生產經營職能,且在當地不繳納增值稅、營業稅的產品售后服務、內部研發、倉儲等匯總納稅企業內部輔助性的二級分支機構;2.上年度總機構認定為小型微利企業的二級分支機構;3.當年新設立的二級分支機構;?4.市內跨區的二級分支機構),告知我屬于哪種情形; 三、屬于三級及以下分支機構的,告知我; 四、除以上情況之外,屬于按規定需匯總申報并就地分攤繳納企業所得稅的二級分支機構的,匯總到總機構統一計算并從2021年第1季度開始提供《匯總納稅企業分支機構所得稅分配表》及時就地繳納企業所得稅。
1.根據財稅﹝2018﹞51號文件規定,自2018年1月1日起,企業發生的職工教育經費支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準予在計算企業所得稅應納稅所得額時扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》第5行2列職工教育經費的實際發生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【85727】元,比例不足8%,請確認職工教育經費支出是否完整填報。老師在做匯算清繳時,用了風險評估,我們沒有職工教育經費,這一項提示我可以忽略嗎?
企業所得稅匯算清繳溫馨提示 ?????? 2023年度企業所得稅匯算清繳已經開始。為幫助您更好地完成年度匯繳申報,我們對貴單位上一年度企業所得稅匯算清繳申報和本年四季度預繳申報數據進行掃描,發現可能存在一些涉稅疑點,現提示提醒如下,請在2023年度企業所得稅匯算清繳中予以關注: ?????? 一、您單位2022年度企業所得稅匯算清繳申報疑似存在: ?????? 1.存在稅收罰款滯納金支出,可能存在A105000表第19行或第20行未足額調增的情況。 ?????? 請您收到本提示后及時排查,對不符合稅收規定的,予以更正;并請在2023年度企業所得稅匯算清繳中規范申報。如已排除風險,可忽略此信息;如有疑問,可咨詢所在地稅務機關或12366。 ?????? 感謝您對稅收工作的支持! 國家稅務總局東莞市稅務局謝崗稅務分局
老師,您 好 收到一條這樣的信息: 【中國稅務】尊敬的納稅人: 您好!根據政策規定,您2024年度存在向資源回收企業銷售報廢產品涉稅行為,請于2025年3月31日前,自行向經營管理所在地主管稅務機關辦理經營所得匯算清繳。您可通過登錄自然人電子稅務局或者前往經營管理所在地主管稅務機關辦稅服務廳進行辦理。經測算,您辦理匯算時預計可申請退稅(以實際申報為準)。如您需要取得幫助,請咨詢當地主管稅務機關或撥打12366納稅服務熱線。【國家稅務總局安慶市稅務局】, 去年是報廢了兩臺車子,然后我在電子稅務局申報了個人所得稅,剛才聽別人說還有報表要填寫,是什么表,沒有找到報表的入口。 求教,謝謝!
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發票報銷,房東是個人不肯提供發票,這種情況要自己去稅務局開票嗎?去稅務局的話要繳多少稅費?有其他更好的辦法拿到發票嗎?
匯算清繳中,資產折舊的稅收金額累計折舊攤銷額怎么計算
中介服務,裝修服務,人工服務,是不是都填在勞務收入(填:企業所得稅匯算清繳年報)
老師,我收到這條信息,但是我不懂
我應該怎么做呢?然后他又說我三個工作日以內要完成這條信息,要確定,,然后是昨天收到這條信息的
就是您單位有稅收滯納金 但是匯算清繳的時候沒有填納稅調整項目明細表納稅調增?
我知道在2022年產生了一個3.75元的滯納金,那意思就是我要在稅務局那個網按確定,然后去找到去年的匯算清繳,再把這3.75填上去嗎
是的 要更正對應年度的所得稅匯算清繳申報表 把這個金額納稅調增 當時您填表的時候 系統沒有提示嗎 正常情況下保存表格的時候會提示的
因為去年的不是我做的,所以呢我就不知道,我就知道2022年是有3.75元的滯納金
老師,請問我怎么在稅務網那里找到2022年的匯算清繳?
進入電子稅務局 我要查詢 申報信息查詢 然后選擇申報期間 就可以查到 地區不同 可能會有點差異
好的,謝謝老師,我先看一下,等下要是有問題我再請教你,謝謝
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老師,剛剛我進了稅務局網,我的待辦事項…就是剛剛我發的這條信息稅務局發來的信息。我按了辦理,然后確定并關閉 那現在剩下的工作就是我要去找到2022年匯算清繳重新去修改是嗎?
2022年的已經申報了,應該不能改啊 然后在我的待辦,我就按了辦理確定并關閉這條信息就沒有了 就沒有做其他操作了哦
現在剩下的工作就是要去找到2022年匯算清繳重新去更正申報 如果電子稅務局不能更正申報 要去稅務大廳更正
哦,好的,明白,謝謝老師
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