你好,可以只調(diào)整差額。
老師請問一下,我得領導通知7月有筆憑證要進行調(diào)整,我就紅沖了7月那張憑證,那我在軟件里面點擊紅沖后,直接做一張正確的憑證就行了嗎, 還是說我必須要做一張紅沖哪張憑證的相反分錄后再做一張正確的憑證?
下列說法正確的是A已經(jīng)登記入賬的記賬憑證,在當年內(nèi)發(fā)現(xiàn)填寫錯誤時,直接用藍字重新填寫一張正確的記賬憑證即可B發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯誤的,可以用紅字填寫一張與原內(nèi)容相同的記賬憑證,再用藍字重新填寫另一張正確的記賬憑證C如果會計科目沒有錯誤只是金額錯誤,也可以將正確數(shù)字與錯誤數(shù)字之間的差額,另填制一張調(diào)整的記賬憑證,調(diào)增金額用藍字,調(diào)減金額用紅字D發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯誤的,應當用藍字填制一張更正的記賬憑證。多選題。
老師,我今天做賬發(fā)現(xiàn)之前做的記賬憑證,有一個科目用錯了。 那我是整個記賬憑證做紅沖再做一張正確的憑證呢?還是直接做一張憑證把錯誤的科目換成正確的呢?
老師我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前有個科目名稱錯了,是單獨紅沖那一張嗎?庫存商品的二級科目錯了 ,已經(jīng)發(fā)生過結轉,結轉成本沒有問題是直接更正入庫的憑證還是要通過損益調(diào)整更正全部
老師好,如果有一張憑證入錯科目,跨月的,是把這張憑證紅沖完在做一張正確的好,還是直接摘要寫更正幾月幾號記錯科目,把錯的科目寫成正確的科目,哪一種規(guī)范。
?請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理? ? ? 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
請教一下,非常感謝!這個題目為什么以下的薪酬甲乙產(chǎn)品不分配? 車間管理人員薪酬30 000元,供電車間工人薪酬40 000元,企業(yè)行政管理人員薪酬28 000元
請問一下,個體工商戶如果欠賬了,會拿個人家庭財產(chǎn)抵賬嗎?比如房子車子
拿到業(yè)務那邊給的報關單 下一步要做什么
老師,幫我看看1、2、4筆這樣登對嗎?謝謝
老師 會計主管和下面的會計在一個辦公室好還是分開好
找郭老師,有問題咨詢( 其他老師不要接啊)
個體戶需要報哪些稅?
所得稅看累計利潤總額嗎。累計利潤總額不虧就就計提所得稅
同一法人注冊的兩個公司可以互相開票嗎?
金額沒錯,只是正確的應該做借:銀行存款,貸:其他就付款,當時做成借:銀行存款,貸:預收帳款了。科目用錯了,此張憑證上還有其他的業(yè)務做一起了,所以就想問問是都紅沖,還是怎么著。
借預收賬款貸,其他應付款可以只調(diào)整差額
老師,交的車輛保險費8萬多塊錢,能不能不直接入一筆入到銷售費用里,而 是做到長期待攤費用里面,按12個月攤銷,這樣的話利潤不是負數(shù)了,想成正數(shù)交些所得稅。
預付賬款,然后按月分攤 長期待攤費用是13個月以上的。
怎么入帳,沒看懂,之前做的是借:預付--保險公司 貸:銀行存款 ,來了發(fā)票后做借:銷售費用 應交稅費--進,貸:預付帳款--保險公司
借預付賬款、應交稅費、應交增值稅進項貸、銀行存款, 然后按月分攤借管理費用等 貸預付賬款。
老師十月份有個二十萬的車輛保險費入的長期待攤費用攤銷,那還得調(diào)整嗎
你好對的 把剩下的借預付賬款貸長期待攤費用
一般都是先預付保險公司款,貸,銀行,來票攤銷時不走預付科目還能有其他科目不
借管理費用貸預付賬款 按月分攤