你好,是可以的,租車給公司后,交給使用的人可以是不同的 租賃車需要申報代扣個稅
老師你好,我想問一下就是嗯公司租了法人的車,然后法人開著車,然后那個給撞車了,車需要維修,然后產(chǎn)生了維修費,然后法人付了這個維修費了,然后然后這個修車方也開開給公司發(fā)票了,就是公司先欠的這個法人的錢可以嗎?等回頭公司有了收入再還給法人這個付的這個租車費可以嗎?
老師你好,我想問一下,就是我們公司租了別人的車,然后是一個月480就是租給我們車的人,每個月給我們開480元的發(fā)票,是不是這樣就挺正規(guī)的呀,這就沒事是吧,就是那個人是不是也不用交稅呀?嗯,因為他就是是已經(jīng)退休的人員,然后每個月就是只有480元的這個租車費的收入是不是也涉及不到交個稅是吧?
老師你好,你看就是這么這樣的一個狀態(tài)有問題嗎?就是公司的個稅系統(tǒng)員工有兩個人,嗯,然后不是法人也不是股東,是其他兩個人做公司的員工,然后每個月申報,就是每次報銷的時候,就是公司對公戶轉(zhuǎn)給個人報銷的時候都是我們的公司的法人和股東,但是他沒有他們沒有在這個個稅系統(tǒng)里充當(dāng)員工,但是每次報銷的時候都是法人和股東,嗯指公司的款報銷給他們,就是說嗯這種狀態(tài)應(yīng)該沒事吧
你好,我想問一下,就是我們公司臨時就是決定用了一個別人的車,然后加油也加了不少800塊錢左右呢,我們想把它入賬作為公司的那個差旅費用,就是這個加油費,嗯,但是這個車沒有跟我們公司簽合同,嗯,我們?nèi)胭~的時候,能不能就是同時附上那個臨時租用的合同啊,然后再寫一張那個收據(jù)證明是租給租的人家的車寫一個500元以下的收據(jù)行嗎?
老師你好,我想問一下,就是我們公司租的法人的車跟法人簽的合同,然后每個月開這個租車發(fā)票,嗯,但是就是說使用這個車的人是我們公司的股東,然后他給車加油啊什么的,他找公司報銷公司給他打款,這樣可以嗎?就是用車的人報銷的人是一個人,然后我們公司租的這個車,車主是另外一個人,就是這種這種形式?jīng)]事吧?
老師,我代開個人普通發(fā)票,交稅后,還開具完稅證明,現(xiàn)在我紅沖該發(fā)票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業(yè)沒用運營,自然人電子稅務(wù)扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業(yè)務(wù)應(yīng)收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業(yè)所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會計準(zhǔn)則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開始入賬時 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費-(進(jìn)項),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進(jìn)項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進(jìn)項發(fā)票只有一張,和之前留底的
老師,進(jìn)項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進(jìn)項有留底,我們不遠(yuǎn)留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
好的老師我知道了,就是報銷的人可以跟那個租車的人不是一個人是吧?
你好,可以的,租車給公司后,公司自由按照使用,不是一個人很正常的
好的謝謝老師
不客氣,祝工作愉快