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老師我剛?cè)ヒ患夜荆麄兊耐赓~是代理記賬公司做的,5月份要拿回來讓我做,我現(xiàn)在只是做內(nèi)賬,到時候跟代理記賬公司交接的時候要怎么交接注意哪些問題,拿回來后要怎么整理。

2024-03-21 11:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-21 11:10

你好,交接憑證 ,賬簿 ,相關申報表,和登錄密碼,

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快賬用戶5332 追問 2024-03-21 11:11

然后拿回來我就直接用它的余額建賬嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-21 11:11

還有接手回來需要和銀行對賬單查看是不是一致,還有就是固定資產(chǎn) 和存貨是不是和公司一致,

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齊紅老師 解答 2024-03-21 11:12

是的,接著對方余額金額建賬做期初

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齊紅老師 解答 2024-03-21 11:12

往來款還需要看是不是不對,不對需要調(diào)整,一般代理記賬公司賬很亂 ,一般回來需要調(diào)

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快賬用戶5332 追問 2024-03-21 11:13

固定資產(chǎn)他們都是0,存貨這個應該不會一致,因為他們有私卡,我只能把公戶上的存貨入上

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齊紅老師 解答 2024-03-21 11:13

要是固定資產(chǎn) 存貨,哪些長期掛改處置就處置掉,往來不對也清掉,

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快賬用戶5332 追問 2024-03-21 11:14

銀行存款這個肯定也不對,他們都是負數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-03-21 11:14

還有憑證對應附件你最好也是查下 看做有沒有問題,

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齊紅老師 解答 2024-03-21 11:14

那就和流水一筆一筆核對沒有做補上吧,

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快賬用戶5332 追問 2024-03-21 11:14

附件也要查那不是很多得一點一點看

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快賬用戶5332 追問 2024-03-21 11:16

這個整理工作是不是很麻煩啊,要一筆一筆核對后然后調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-03-21 11:19

要是之前業(yè)務比較多,年限比較長,是比較復雜,一般把外賬接手回來要給領導說下工作量,要求漲點工資,我一個朋友接手回來是要求漲1500

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齊紅老師 解答 2024-03-21 11:20

要是不漲 ,也要求你接手回來, 你要是不想查和管之前可以直接做借銀行,貸其他應付款-其他,后續(xù)查再調(diào)這個其他應付款-其他這個科目

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快賬用戶5332 追問 2024-03-21 11:20

我這個好像沒法說啊,本來就是剛來,當時應聘的時候就說了要把外賬接回來

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齊紅老師 解答 2024-03-21 11:23

她也是試用期說外賬接手回來的,看給外面代賬多少錢,要求老板漲點唄,要是想做好了話,工作量大很多,

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快賬用戶5332 追問 2024-03-21 11:23

好像外賬一個月就300

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快賬用戶5332 追問 2024-03-21 11:25

這個必須一筆一筆對嘛,不可以直接按照余額作調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-21 11:26

。。。。小規(guī)模公司么?估計不包括匯算清繳和工商年報?

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快賬用戶5332 追問 2024-03-21 11:27

小規(guī)模不是也要做匯算清繳和工商年報嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-21 11:27

要是直接按余額表調(diào) 你對應那個科目只能掛其他,你不知道對方哪些少做了

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齊紅老師 解答 2024-03-21 11:27

代賬那邊報價低一般是不包括工商年報,匯算清繳,那要做都是后續(xù)加錢的

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快賬用戶5332 追問 2024-03-21 11:28

或者我先按照他的余額建賬然后一個月一個月對再把漏做的一個一個補上

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快賬用戶5332 追問 2024-03-21 11:29

如果不包括他們這些是誰做的呢應該都是外賬那邊做的

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齊紅老師 解答 2024-03-21 11:29

可以的,也可以這樣,也可以借銀行,貸其他應付款-其他,后續(xù)查再調(diào)這個其他應付款-其他這個科目

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快賬用戶5332 追問 2024-03-21 11:30

如果幾年的賬讓我一次性對完調(diào)完我覺得那個不現(xiàn)實,只能說是不忙的時候?qū)σ稽c然后一點一點調(diào)

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齊紅老師 解答 2024-03-21 11:33

嗯,不忙時候就調(diào)下,不過也給老板說下你工作量,轉(zhuǎn)正時候加工資也要提提唄

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你好,交接憑證 ,賬簿 ,相關申報表,和登錄密碼,
2024-03-21
交接主要是1、銀行存款,現(xiàn)金等賬本與實際是否相符 2、其他資產(chǎn)類的賬本與實際是否相符 資產(chǎn)類的都需要盤點。3、稅務有沒有一些特殊的事項需要交代 4、賬本憑證報表是否完全 5、電子賬與紙質(zhì)賬本憑證報表是否相符。
2019-11-13
你好 主要交接的是會計憑證,會計賬簿,會計報表和相關的電子數(shù)據(jù)密碼等沒有辦完的事項 比如具體的交接的每個月的稅務申報資料,就是報稅的增值稅申報表、財務報表、企業(yè)所得上申報的網(wǎng)址、賬號、密碼等。還有開票軟件方面的信息等 還有就是每月的憑證、總賬、明細賬,以及其他相關的事項,需要做交接清單,逐項進行申報處理。做到賬賬相符,賬實相符,賬表相符等
2022-04-13
您好,做好交接表,然后復核代理記賬賬務是否正確,沒有做賬的記賬憑證附件是否齊全。
2020-11-04
你好,做好交接,主要交接賬本 憑證 財務報表? 申報表? 密碼 余額表 接前面賬做??
2022-03-08
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