同學你好 填寫帳載金額和稅收金額 不用填寫調增的計稅基礎
1.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第7行第1列“銷售費用中資產折舊攤銷費”為:【2181.94】元; 2.您單位申報表A104000《期間費用明細表》第7行第3列“管理費用中資產折舊攤銷費”為:【181205.64】元; 3.您單位申報表A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》第41行第2列“本年折舊、攤銷額賬載金額”為:【183387.58】元; 4.您單位在A104000《期間費用明細表》中所列銷售費用和管理費用的資產折舊攤銷費合計數應小于等于A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》中資產折舊攤銷費賬載金額,請核實。
房租的記賬科目在長期待攤費用里面記著,所得稅匯算清繳調整的時候是調整納稅調整項目明細表還是調整資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表???
請問老師,匯算清繳里的職工薪酬支出及納稅調整明細表里各類基本社會保障性繳款和住房公積金是填單位繳納的部分嗎?還有A105080資產折舊/攤銷情況及納稅調整明細表,是要把公司折舊攤銷情況填寫上嗎?還是不填也可以?
老師,請教下:如果我的工資和資產折舊攤銷賬載金額跟稅收金額一致,那匯算清繳的時候我還需要分別填A104000期間費用明細表、A105000納稅調整項目明細表、A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表、A105080資產折舊、攤銷及納稅調整明細表嗎?
年度企業所得稅匯算清繳,哪些表是必填的?原因是?以下正確嗎? 1、封面 2、A100000申報表 3、A105000納稅調整項目明細表 4、A105050職工薪酬及調整 5、A105080資產折舊、攤銷及調整 6、A106000虧損明細表 7、A107040減免優惠明細表
收到政府中藥材規范化生產示范基地建設項目補貼款該怎么入賬,貸方用什么科目呢
老師,@董老師我們做投資測算表,原材料部分有樹枝原木等,客戶說這部分是從農民那里取得的無法取得發票,我這部分在測算的時候是按照10%加計扣除的,他們說需要去掉,那我所得稅部分是不是這部分的含稅成本價格也得在利潤總額里面加上。
你好老師,當年多計提的折舊紅沖可以嗎?或怎么做賬?以前年度多計提的直接以前年度損益對嗎?還要做其他的嗎?
老師,報銷的帶有員工姓名的航空客運單和單獨的人身意外保險單都可以稅前抵扣么?
大學實習生如何申報個人所得稅
員工個人查交個稅記錄,是從個稅APP的收入納稅明細中查看嗎?
老師好,我們做網上銷售,客戶匯款到第三方平臺,第三方扣完手續費后轉到我們對公賬戶上,像這樣的情況,如果客戶要求開發票,他支付貨款100,但是我們實際收到的款項是97,給客戶開發票按他的實際支付金額開具,但我這邊的賬就不平了,怎么操作合適呢
老師,公司21年-23年賬上折舊多折舊了,在24年紅沖了,這就導致24年折舊是負數,現在申報匯算清繳時本年折舊就是負的,申報不通過,我想請問一下這個要怎么處理?
老師,想問下,社保繳費基數是 6000,我工資報4880這個樣可以嗎?
郭老師,問一下貿易公司的增值稅稅負多少?
如果計提了23年的工資但是目前不確定還要不要發,那這個需要調增嗎?
A105000納稅調整項目明細表中第一行工資薪金支出包含主營業務成本-人工費嗎?
A105000納稅調整項目明細表中第一行工資薪金支出包含主營業務成本-人工和應付職工工資-社保費公積金嗎
對的 如果計提的工資在你申報匯算清繳之前沒有發那就要調增
A105000納稅調整項目明細表中第一行工資薪金支出包含主營業務成本-人工和應付職工工資-社保費公積金嗎?
同學你好 對的 是這樣