對(duì)的,是的,9萬(wàn)*80%*40%-7000,按照這個(gè)來(lái)。
購(gòu)買方應(yīng)在次月15日前代扣代繳銷售方個(gè)人所得稅,未按規(guī)定扣繳的,該發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證發(fā)票備注欄里有這項(xiàng),我是購(gòu)買人,我需要代扣代繳銷售方的個(gè)人所得稅嗎?
我公司收到稅務(wù)局一張代開(kāi)發(fā)票:但備注寫(xiě)著購(gòu)買方應(yīng)在15日前代扣代繳銷售方個(gè)人所得稅,未按規(guī)定扣繳的,該發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證。是什么意思?謝謝!
代開(kāi)企業(yè)稅號(hào):142601198708294015代開(kāi)企業(yè)名稱:田建偉購(gòu)買方應(yīng)在次月15日前代扣代繳銷售方個(gè)人所得稅,未按規(guī)定扣繳的,該發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證。什么意思
發(fā)票備注購(gòu)買方應(yīng)在次月15日錢前代扣代繳銷售方個(gè)人所得稅,未按規(guī)定扣繳,該發(fā)票不得作為稅前合法有效扣除憑證,這種怎么弄
老師個(gè)人去稅務(wù)自助機(jī)代開(kāi)了發(fā)票給我公司,這種發(fā)票沒(méi)有蓋章有效嗎?還有這種發(fā)票備注欄備注了:購(gòu)買方應(yīng)在次月15日前辦理勞務(wù)報(bào)酬所得或稿酬所得,個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳未按規(guī)定扣繳的,該發(fā)票不得作為購(gòu)買方所得稅前合法有效扣除憑證。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)購(gòu)買方要怎么預(yù)繳?
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?
做會(huì)計(jì)需要給公司制定財(cái)務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報(bào)提交系統(tǒng)提示收入比對(duì)異常,核實(shí)后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購(gòu)買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報(bào)主表(2024年版) 您當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上年?duì)I業(yè)收入申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年?duì)I業(yè)收 入[3533876.15]、上年?duì)I業(yè)收入[0],請(qǐng)您核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報(bào)增值稅收入7202376.15元,如與本項(xiàng)金額存在差異,請(qǐng) 項(xiàng)目 確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報(bào)表收入就是這個(gè)數(shù),為什么顯示這個(gè) 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒(méi)用系統(tǒng)前的找不到了
對(duì)方4月份給我開(kāi)了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒(méi)結(jié)賬,對(duì)方今天把發(fā)票沖紅了,并開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開(kāi)具過(guò)來(lái)的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說(shuō)正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開(kāi)具過(guò)來(lái)的,如何做賬務(wù)處理
那不是9萬(wàn)要交2萬(wàn)多稅錢啊
對(duì)的,是的 匯算清繳的時(shí)候合并到綜合所得和工資一樣算個(gè)稅。
老師,請(qǐng)問(wèn)這種呢,是不是我們也需要申報(bào)工資交個(gè)人所得稅?
要的,需要企業(yè)代扣代繳。申報(bào)的是勞務(wù)報(bào)酬。
剛才打錯(cuò)了,不是勞務(wù)報(bào)酬,是租賃所得
老師,請(qǐng)問(wèn)那個(gè)勞務(wù)費(fèi)次月不按勞務(wù)費(fèi)申報(bào),能做成本做票嗎?還是說(shuō)做年匯算清繳時(shí)不能稅前扣除,增加企業(yè)所得稅?
請(qǐng)問(wèn)租憑所得19400的稅率怎么計(jì)算?
可以做賬,但是抵扣不了所得稅。19400×80%乘以20%。
但那個(gè)發(fā)票上不是說(shuō)只要203.61元嗎
他那是交了增值稅和附加稅。
你可以讓他提供完稅證明,里面看一下。完稅證明里面一定是這個(gè)金額。
老師,19400作為購(gòu)買方是不需要申報(bào)租憑所得,是銷售方申報(bào)租憑所得吧
你好,銷售方他申報(bào)不了,所以需要購(gòu)買方來(lái)代扣代繳 經(jīng)營(yíng)租賃租賃里面。
假如購(gòu)買方?jīng)]有申報(bào)是不是也不能抵扣所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)找稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,哪些項(xiàng)目名稱是需要購(gòu)買方在另外做申報(bào)交稅的,比如勞務(wù)費(fèi),租車
不能 勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)、財(cái)產(chǎn)租賃 利息
按道理購(gòu)買方支付了19400元租車費(fèi)用發(fā)票我們只要做成本其他不用管,怎么還要幫他們申報(bào),那不是我們的租車費(fèi)用又增加了幾千元?
你好,一九年開(kāi)始了,你們有代扣代繳的義務(wù)
假如購(gòu)買方?jīng)]有申報(bào)有什么影響
不允許稅前扣除,很早之前需要購(gòu)買方補(bǔ)交這個(gè)稅款。