在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
老師,您好。企業(yè)所得稅匯算清繳中A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表上開(kāi)辦費(fèi)沒(méi)有取得發(fā)票,應(yīng)該填寫(xiě)在哪一欄上面呢?
2022年企業(yè)所得稅匯算清繳 A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目中的11項(xiàng)傭金和手續(xù)費(fèi)支出(保險(xiǎn)企業(yè)填寫(xiě)A105060),制造業(yè)是填寫(xiě)網(wǎng)銀手續(xù)費(fèi)吧? 還有暫估的但是一直未收到發(fā)票的,應(yīng)該填寫(xiě)在哪里?
沒(méi)有發(fā)票銀行手續(xù)費(fèi)在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪個(gè)欄次填報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)老師我網(wǎng)銀發(fā)生的收費(fèi),沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的,我在填【納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)這個(gè)表需】是在哪里體現(xiàn)這個(gè)數(shù)呢
老師,沒(méi)有取得發(fā)票的銀行手續(xù)費(fèi)應(yīng)該在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中哪里體現(xiàn)
老師,高企認(rèn)定時(shí),以前年度的審計(jì)報(bào)告利潤(rùn)表忘記披露研發(fā)費(fèi)用了,可以讓事務(wù)所出具一份審計(jì)報(bào)告補(bǔ)正說(shuō)明嗎
現(xiàn)金流量表現(xiàn)金等價(jià)物指的是啥 如果有短期存款或定期存款這怎么處理
公司裝了,要求裝修公司開(kāi)票,開(kāi)什么內(nèi)容比較合適
做出納有半年了,還是會(huì)打錯(cuò)錢(qián),總是范各種錯(cuò)誤,是不是不適合干財(cái)務(wù)了,迷茫又不知道做什么
請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)開(kāi)票遵循了四流一致,假如公司的業(yè)務(wù)是虛構(gòu)的,會(huì)計(jì)不知情的情況下那這種情況下會(huì)計(jì)會(huì)有牽連嗎
銷(xiāo)售發(fā)票紅沖,增值稅已經(jīng)交了應(yīng)該怎么辦
請(qǐng)問(wèn)老師大宗貿(mào)易中合理?yè)p耗是計(jì)入成本還是計(jì)入費(fèi)用?因?yàn)閷?shí)際采購(gòu)數(shù)量小于實(shí)際購(gòu)進(jìn)發(fā)票數(shù)量,銷(xiāo)售得按實(shí)際發(fā)貨數(shù)量開(kāi)票,這樣算下就有一個(gè)結(jié)余的庫(kù)存,但這個(gè)庫(kù)存實(shí)際是沒(méi)有的,是我們的損耗,這個(gè)損耗差異怎么處理記賬???
老師好,24年成本算多了,費(fèi)用又算少了,在25年一月份賬上調(diào)整了,做匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)成本調(diào)整是在哪個(gè)表填???費(fèi)用呢?
老師工會(huì),廳字(2021)20號(hào)類(lèi)似這樣的文件怎么在中國(guó)總工會(huì)網(wǎng)站找不到呢,在哪里可以查詢下載呢
老師,我們公司是高新技術(shù)企業(yè),1-4季度交了企業(yè)所得稅,第4季度研發(fā)費(fèi)用不能填上去,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要退稅,怎么辦呢
是填在賬載金額還是稅收金額處?
?是填在賬載金額,稅收金額0
財(cái)務(wù)費(fèi)用里包含利息收入和手續(xù)費(fèi),在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)我是只填手續(xù)費(fèi)的數(shù)據(jù),還是填財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)據(jù)
填所有沒(méi)有取得發(fā)票的要調(diào)增的金額
目前我這家公司的就是財(cái)務(wù)費(fèi)用,然后財(cái)務(wù)費(fèi)用里包含利息收入和手續(xù)費(fèi),是不是只需要填手續(xù)費(fèi)的數(shù)據(jù)在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)
是的,只填調(diào)整的金額