你好你選擇沒問題。
我們4月收到一張藍字發票,記賬付款之后發現對方多開了756.85元,我們也相應給對方多付了756.85元。發現這一情況之后聯系對方公司開了一張銷項負數的紅字發票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進項稅額轉出,并掛了其他應收款。到了5月報稅的時候,發現4月收到的那張藍字發票沒有被勾選抵扣,因為勾選時已經處于紅沖狀態了,也就是說藍字發票并沒有認證抵扣結果我們在賬上已經做了進項稅轉出請問這種情況稅務和賬面分別應該怎么處理呢?
老師好!晚上好呀!請問下大家:我要紅沖一張上月的發票,就登錄系統看下對方抵扣沒,用途標簽顯示橫杠,那就是沒抵扣,我隨手多查了幾張票,意外發現這幾年開給對方所有的專票他們一張都沒抵扣,為啥啊!電子稅局系統也不準嗎?就這一個客戶是這種情況,開給其他客戶的票都能看到抵扣字樣
請問老師,這是稅務系統發出的風險提示,我查了下,銷售方已作廢,我們沒收到這個票,也沒有抵扣進項稅,紅字發票,是對方開的負數發票,其中有幾個大金額的,當時對方開錯票了,修改了幾次,情況就是這樣,說明情況是填寫有問題還是沒問題呢,謝謝
請問老師,稅務系統發出的風險提示,我們這邊藍字發票情況,銷售方已作廢,我們沒收到這個票,也沒有抵扣進項稅,紅字發票,是對方開的負數發票,其中有幾個大金額的,當時對方開錯票了,修改了幾次,我們查了下都沒問題,那這個反饋確認該怎么填寫,謝謝
請問老師,稅務系統發出的風險提示,我自查了下,藍字發票是銷售方已經作廢的發票,我們也沒抵扣也沒入賬,紅字發票是對方開錯票了,開的負數發票,這個要反饋的話,發票問題情況是填有問題呢,還是沒問題,謝謝
老師,請問一下申報2024年的財務報表。是計提所得稅前申報,還是把24年的所得稅計提上去再申報啊?
招標用的標書費報銷,發票上寫的電子招投標平臺服務費。這個應該做出什么科目?自己是建筑業的。
找郭老師,有問題咨詢(其他老師不要接啊)
老師,外資企業的1.章程修正案,2.股東會決議,3.公司登記(備案)申請書,這些是蓋投資公司的章,還是我們大陸公司的章
就是我名下有一個公司注冊資本3000萬認繳,沒有實繳。然后我們有一個股東,說現在要減注冊資本搞到200萬。然后我和股東中間發生了一些其它事情的沖突,我占股百分之30法人。她那邊百分之70股東。前面她把法人就否決后變更到大股東70那里。法人就變成對方了。現在又說要變更減少注冊資本,我也沒有問題。但是我擔心對方變更減少注冊資本的時候同時把股權百分之30一起變更走。我不在相信她了。麻煩老師給我分析一下我這種情況。我可以答應對方變更減少注冊資本嗎?會不會變更減少注冊資本同時對方又把我這邊30股份一起變更走。
老師,工資稅前7000怎么算一下稅后多少工資
工程公司一般納稅人,公司業務是總包分包的工程。工程款走總包代發工資,個人收到工資(即工程款)后又轉回公司對公賬戶,稅務風險?
老師您好,領導給了A公司19年和20年報表和說合并B公司,B公司是24年的報表,請問老師這個合并報表是用A公司20年合并到B公司24年這樣合并吧,不用管它19年的數吧!
老師,現金流量表是季報,怎么算出一年的現金凈流量
當月增加的固定資產,當月不提折舊,當月減少的固定資產,當月要提折舊,對嗎?老師,例如我4月2號出售的固定資產,4月份還是要計提折舊,對嗎?
這個選擇是正確的
老師,選擇有問題,不可扣除項嗎
對的,是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。