對于小規模和小微企業來說,年度匯算清繳時確實需要根據實際情況填寫相關的申報表。在您提到的情況下,如果只有業務招待費需要納稅調整,其他沒有調整項,那么理論上只需要選填《納稅調整申報表》來反映業務招待費的調整情況。 關于A105050《職工薪酬支出調整明細表》,這張表主要是用于反映企業職工薪酬支出及納稅調整情況。盡管您提到聽說只要有薪酬支出就要填這張表,但實際上,根據稅收政策和申報規定,只有當企業存在需要進行納稅調整的職工薪酬支出時,才需要填寫該表。如果企業的職工薪酬支出完全符合稅法規定,且沒有任何需要調整的事項,那么理論上是不需要填寫這張表的。
小規模,小微企業,年度匯算清繳,只有1項業務招待費要納稅調整,其他沒有。那匯算清繳時是不是只用選填《納稅調整申報表》? 那個A105050《職工薪酬支出調整明細表》要不要填?聽說不管有沒有調整,只要有薪酬支出都要填這張表?
請教老師,年度匯算清繳,工資薪金沒有調整的,A105050《職工薪酬支出調整明細表》是不是不用勾選?小微企業
你好老師,企業所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表,沒有調整需要填報嗎?根據什么來填報呢?
你好老師申報匯算表單選擇小規模要選那些表,我看自動帶出來的有納稅調整項目明細表,職工薪酬支出及納稅調整明細表,再沒有其他表是不是要選
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?