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老師申請(qǐng)留抵退稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比列比較低,導(dǎo)致申請(qǐng)退還的期末留抵稅額就少,比如,留抵37080,進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例0.067,可以申請(qǐng)退還的期末留抵稅額是2488.18元,但是我實(shí)際留抵37080,只能退還2488.18元,剩余的34599.82元,怎么處理,以后還能退還嗎

2024-03-14 13:47
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-14 13:53

你好。以后的政策還不好說(shuō),你需要和稅務(wù)局確認(rèn)一下。

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快賬用戶(hù)3781 追問(wèn) 2024-03-14 13:59

那剩余這34599.82元,在報(bào)表里面是一直以期末留抵稅額的形式體現(xiàn)嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-14 14:02

你好,咱現(xiàn)在要是不符合退稅政策的,那這個(gè)留底的那就不能退稅了。留底的是咱正常的進(jìn)項(xiàng)咱可以留底的是咱正常的進(jìn)項(xiàng),咱可以正常抵扣。

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齊紅老師 解答 2024-03-14 14:02

這個(gè)我建議你和稅務(wù)局確認(rèn)一下,按稅務(wù)局說(shuō)的處理。

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快賬用戶(hù)3781 追問(wèn) 2024-03-14 14:03

符合退稅政策是什么意思

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快賬用戶(hù)3781 追問(wèn) 2024-03-14 14:05

我這個(gè)是24年1月份對(duì)方給我開(kāi)錯(cuò)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,導(dǎo)致我們交了增值稅,然后2月份重新給我們開(kāi)發(fā)票了,這回可以抵扣了,導(dǎo)致有期末留抵稅額了,現(xiàn)在想申請(qǐng)退稅,我這種情況應(yīng)該符合退稅政策吧

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齊紅老師 解答 2024-03-14 14:09

這種就是你因?yàn)殚_(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票多交稅退稅那你可以申請(qǐng),如果不給你退就可以抵扣。以后稅款是這樣。 這種情況按你稅務(wù)局說(shuō)的那邊為準(zhǔn)。

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快賬用戶(hù)3781 追問(wèn) 2024-03-14 15:34

我沒(méi)開(kāi)負(fù)數(shù)啊,我們是一般納稅人公司,我從A公司購(gòu)入牛,他們應(yīng)該給我開(kāi)自產(chǎn)自銷(xiāo)發(fā)票,但是他們開(kāi)錯(cuò)發(fā)票了,開(kāi)成普通免稅發(fā)票,我購(gòu)入牛后銷(xiāo)售給B公司,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有稅額,我們正常繳納了銷(xiāo)項(xiàng)稅,2月初對(duì)方公司作廢了那張發(fā)票,重新給我們開(kāi)了自產(chǎn)自銷(xiāo)發(fā)票,我們產(chǎn)生了進(jìn)項(xiàng)稅額留抵,現(xiàn)在想申請(qǐng)這筆進(jìn)項(xiàng)留抵稅額,我能申請(qǐng)全額退回嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-14 15:37

你好你好,前面因?yàn)榘l(fā)票的錯(cuò)誤,你沒(méi)抵扣不會(huì)退稅。 然后后面你取得可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票正常抵扣。

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快賬用戶(hù)3781 追問(wèn) 2024-03-14 15:42

要是一直沒(méi)有業(yè)務(wù),能申請(qǐng)全額退稅嗎

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快賬用戶(hù)3781 追問(wèn) 2024-03-14 15:43

能申請(qǐng)全額退稅還是只能按進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比列申請(qǐng)退稅啊

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齊紅老師 解答 2024-03-14 15:44

你好,這個(gè)你需要和稅務(wù)局確認(rèn),因?yàn)楦鞯毓芾碚卟灰粯印?要是你真的沒(méi)有業(yè)務(wù)了,你可以申請(qǐng)最終退不退你看稅務(wù)局那邊的。

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快賬用戶(hù)3781 追問(wèn) 2024-03-14 15:45

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2024-03-14 15:47

不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。

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你好。以后的政策還不好說(shuō),你需要和稅務(wù)局確認(rèn)一下。
2024-03-14
你好 某企業(yè)2019年3月底留抵稅額10萬(wàn)元,4月、5月、6月、7月、8月、9月留抵稅額分別為20萬(wàn)、35萬(wàn)、15萬(wàn)、30萬(wàn)、45萬(wàn)元、70萬(wàn)元,同時(shí)符合留抵退稅要求的其他四項(xiàng)條件。2019年4月-9月已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金為150萬(wàn)元,其中專(zhuān)用發(fā)票100萬(wàn)元、海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)35萬(wàn)元,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額為15萬(wàn)元。 【解析】 該企業(yè)符合留抵退稅的相關(guān)條件,10月納稅申報(bào)期內(nèi)可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還增量留抵稅額。 增量留抵稅額=70-10=60萬(wàn)元 進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例=135/150*100%=90% 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×60%=60×90%×60%=32.4萬(wàn)元 企業(yè)可以在10月份納稅申報(bào)期時(shí)可主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還留抵稅額32.4萬(wàn)元。
2021-06-16
您好,這些數(shù)據(jù)算不出來(lái),(含帶有“增值稅專(zhuān)用發(fā)票”字樣全面數(shù)字化的電子發(fā)票、稅控機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票)、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占 同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重。 也就是4項(xiàng)勾選的進(jìn)項(xiàng)稅,這是實(shí)際稅務(wù)收到過(guò)的進(jìn)項(xiàng),農(nóng)產(chǎn)品不在內(nèi),因?yàn)閺膩?lái)沒(méi)有收到、 我們公司收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有沒(méi)有除上面4項(xiàng)以外的,沒(méi)有就是100%
2024-09-25
下午好! 1.第一條我舉個(gè)例子:如果19年3月留抵稅額是30萬(wàn),那么在第六個(gè)月即19年9月時(shí)留抵稅額需大于或等于50萬(wàn),其他的各月需每期末留抵大于30萬(wàn),即每期末留抵額-30萬(wàn)大于0; 2.第2至5條,可直接參考上述的描述; 3.計(jì)算實(shí)際退還金額時(shí),是只按增量部分*進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例*60%。其中進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例為2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期內(nèi)已抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票(含稅控機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的比重(用大白話(huà)理解就是專(zhuān)用票那種票面有抵扣稅額不需要計(jì)算得出或不需要加計(jì)扣除計(jì)算出的稅額除為進(jìn)項(xiàng)總額的比例)
2020-12-24
你好同學(xué),你這個(gè)還能享受加計(jì)扣除的,他倆是沒(méi)有沖突的。
2022-05-06
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