你好 這個匯算的時候會體現的呀 能看到你的專項附加扣除是2000*12 的 你看下你的匯算那里的哈
我們公司有個人,他1-2月的工資為4800,三月份的工資為7000他的專項附加扣除只截止到2月份,住房租金扣除為3000,社保為349.61請問他的個稅是不是這樣計算的: (4800+4800+7000)-5000*3-349.61*3-3000這個人不用3月份不用交個稅?
老師,我還想問下,打個比方,我家里有2個小孩,都是小學,但是我忘記填了專項附加扣除信息,然后導致我1月,2月工資薪金7000元交了2000元*0.03=60元的稅,這是預繳的時候交的,但是3月份我就填了信息了,3月份我就沒有扣除信息了,我最終想問的是,匯算清繳的時候我扣除的是從3月到12月的專項附加扣除,還是1月到12月的專項附加扣除呢
#提問#老師個稅申報以前會計用的工資表上的實發工資申報,個稅系統里沒有累計的專項附加扣除金額和社保累計金額,但我從7月份開始用的應發工資金額申報,專項附加扣除累計的是1到8月份的,但是社保累計數是7月和8月的合計數,不是1到8月份的累計社保數,這樣算出來的個稅是不是不對了,怎么解決?
員工到手工資8500元 ,專項附加扣除一個月3000元,社保公積金合計1756.74,怎么推算他的申報的收入和個稅是多少?
請問老師,我公司今年發放10個月工資,前面8個月沒有達到5000元起征點,后面2個月已經超過了5000,都買了社保,9月份開始申請專項附加扣除項目,準備過幾天發10月份工資,那怎么算個稅呢,
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師您好,請教一下電費積分兌換成預付電費怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業單位,謝謝
請問,之前應收計提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現金折扣,請問這筆賬怎么入呢?
小規模納稅人實行小企業會計準則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發票(發票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發現23年的這張稅率為1%的發票稅率開具錯誤,應該開具為稅率為5%的增值稅發票(按照5%開具后應為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發票,稅務局給出的處理方案是不用紅沖發票,直接更正23年8月的增值稅報表,補交銷項稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因為補交的這4912.31元銷項稅是23年發生,24年繳納的,那這4912.31的銷項稅的賬務處理應該處理在23年還是24年,如何做會計分錄。同時產生的636元的滯納金賬務處理應該處理在哪一年,如何做會計分錄。
老師您好!我公司去年發生了研發費用100萬,全部在管理費用-研究費用科目里,全部費用化。現在我要做匯算清繳,研發費用的數據直接在A104000期間費用明細表中自動帶出。但是主表A100000表中這個數據被包含在了管理費用的數據中。研究費用沒有數據。那我需要把主表中發管理費用減去100,填到研究費用爛次里去嗎?
公司倉庫報損了一批保質期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發票才能扣除費用,手續費也是這樣
工地上的工人可以自己申報個稅嗎?
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就是不清楚,一月過去了的月份當時沒滿 5000 工資,后面工資高了前面的 專項還能在后面月份用嗎?還是匯算清繳申請退
你好 后面匯算退的? 不可以后面加的
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