你好 現(xiàn)在是全年累計(jì)扣繳,一是可以去稅局修改申報,一是可以在這月糾正過來
老師你好!工資個稅預(yù)扣預(yù)繳計(jì)算公式 當(dāng)月個稅 = (累計(jì)收入 - 累計(jì)五險一金 - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用)x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計(jì)已繳納稅額 應(yīng)納稅所得額= 累計(jì)稅前工資收入 - 累計(jì)五險一金(個人繳納部分) - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用 累計(jì)應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù) 當(dāng)月應(yīng)納稅額 = 累計(jì)應(yīng)納稅額-累計(jì)已繳納稅額 累計(jì)減除費(fèi)用 = 員工當(dāng)年在職月數(shù) x 5000 用這個去倒推 這個公式我還是不太明白。我怎樣算都得不到我8月工資實(shí)發(fā)數(shù)是18000的
#提問#老師個稅申報以前會計(jì)用的工資表上的實(shí)發(fā)工資申報,個稅系統(tǒng)里沒有累計(jì)的專項(xiàng)附加扣除金額和社保累計(jì)金額,但我從7月份開始用的應(yīng)發(fā)工資金額申報,專項(xiàng)附加扣除累計(jì)的是1到8月份的,但是社保累計(jì)數(shù)是7月和8月的合計(jì)數(shù),不是1到8月份的累計(jì)社保數(shù),這樣算出來的個稅是不是不對了,怎么解決?
我們開的是紙質(zhì)發(fā)票,但是我去看紅字發(fā)票的時候把紅字發(fā)票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費(fèi),但是一直沒在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),第一季度已經(jīng)報完稅了,這種情況怎么辦
老師,17-23年期間老板跟其他公司要了幾輛旅游車轉(zhuǎn)到公司名下(車輛行駛證上是公司名字)。但是這些年車子都是老板自己在用,要車的錢也沒有從公司轉(zhuǎn)出,都是老板自己跟對方私下交易的。2025年開始老板才開始把這這車用在公司做包車用。想問問,這些車子算公司的固定資產(chǎn)嗎?今年開始這些車子的收入算公司的業(yè)務(wù)收入嗎?
請問充電器,電腦內(nèi)存卡這些進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣銷項(xiàng)稅嗎,公司是銷售化妝品的
匯算清繳需要交費(fèi),如何交費(fèi)?
你好老師,內(nèi)賬給合伙人分錢怎么做賬,不涉及稅
這個政策是什么意思,什么樣的適合。我應(yīng)該選擇退稅嗎?我們是勞務(wù)派遣公司,我剛接手,所以不知道什么意思,兩個政策可以給解讀一下嗎
老師生產(chǎn)制造企業(yè)成本核算,您簡單說下唄,我之前一直是商貿(mào)行業(yè)想轉(zhuǎn)崗制造行業(yè)但沒經(jīng)驗(yàn),還有就是制造行業(yè)申報與商貿(mào)行業(yè)申報有區(qū)別嗎?
杭州公司,申報個稅的時候,1月份將職工A設(shè)置為累計(jì)減除費(fèi)用6萬,并且1-5月工資滿6萬,現(xiàn)在6月需要操作職工A離職,那對于他的工資個稅,還是可以累計(jì)減除6萬嗎?還是會怎么樣的?
老師,同行借我們的耗材,我們成本價出的,這個該怎么記賬呢
老師這個月怎么糾正?需要怎么修改?有的系統(tǒng)里1到2月份的都查詢不到數(shù)據(jù)
把今年的累計(jì)收入、扣除額在這一個月填上去。
對應(yīng)系統(tǒng)里邊那列累計(jì)收入和扣除額填寫,那這兩個數(shù)據(jù)我是重新根據(jù)憑證里的工資表里的應(yīng)發(fā)工資統(tǒng)計(jì)出來嗎還是累計(jì)收入用系統(tǒng)里的錯誤的實(shí)發(fā)工資統(tǒng)計(jì)數(shù)?
累計(jì)收入和扣除額,是根據(jù)每期的金額系統(tǒng)自動計(jì)算出來的。累計(jì)收入應(yīng)按每期應(yīng)發(fā)數(shù)填寫。