增值稅的稅負是計算實際的稅負 預繳一般是不計算的 異地預繳算的不是本地的稅負率
老師異地預繳增值稅為2% 預繳增值稅附加費是預繳增值稅*0.07 0.03 0.02 那在企業所在地增值稅抵減進項稅及預繳增值稅稅額后,增值稅為0,附加稅也是為0,我這樣理解對嗎
建筑企業到異地經營在項目所在地要預繳2%的稅,在注冊地又要繳9%的增值稅,異地的2%稅可以在這9%的增值稅中抵扣嗎
建筑企業到異地經營在項目所在地要預繳2%的稅,在注冊地又要繳9%的增值稅,異地的2%稅可以在這9%的增值稅中抵扣嗎
我們是建筑公司,之前異地項目預繳有增值稅,這個月公司申報要交增值稅,但不是異地項目開出的發票,是另外的項目開出去的工程收入發票,那這個月申報的增值稅可以抵減之前異地項目預繳的增值稅嗎?還是只有異地項目要交增值稅時才可以抵減預繳的增值稅呢
工程項目異地預繳的2個點,可以在申報增值稅的時候抵扣么
收到一筆這個款,怎么記賬?
匯算清繳費用有變動需要做分錄調整嗎
老師,這幾個調整項目的數據在哪里取,?
我公司是做充電樁安裝服務,屬于建筑服務,客戶分散全國都有,這個怎么來預繳,一個月幾千單,一單也就幾百元
老師,我們公司是做風管機銷售的,日常銷售這些商品時會贈送一些小配件給客戶,那這些小配件是我們跟供貨商拿貨時都是有采購發票的,那我現在賣貨贈送的小配件怎么做賬呢?
請問2025年還有工會經費全額返還政策嗎?
請問老師,牙科醫院提供的醫療服務免稅嗎
如果留抵過大了,怎么處理,說是進項稅額轉出,已經認證了,怎么做轉出
這個題目的分錄能幫我寫下完整版嗎
請問公司支付的個稅應該在現金流量表中計入支付相關稅費還是支付給職工的現金
那我這樣是可以的吧
可以的 一般稅負是按照季度或者半年度比較的 不是按照月度比較的 對于注冊地的稅務機關來說 預繳最終都要變為實繳 預繳是不計算進入稅負率的