你好,做調整分錄放在今年就可以,損益用以前年度科目
老師,你好,2021年收到個稅投訴2020年2.3月未在公司入職,申報了個稅,各種溝通不撤銷申訴,稅務叫去罰款,已經匯算清繳了,需要做個工資調賬說明過去,請問如何調賬,如何做分錄,下面圖片是當年的更正說明,跨年度的如何做呢,謝謝
地區,四川成都。我們是一般納稅人,行業是裝卸搬運服務,接到專管員電話,說有人投訴個稅申報收入不符,(此員工于2021年5月離職,可個稅申報截止到2021年八月還在申報)目前已更正個稅申報從2021年5月至8月,刪除了此人的個稅申報信息。把更正好的信息交給了專管員,專管員說,還需要財務的沖銷憑證和更正資料確定你已在財務上更正,還需要看一下損益表。這現在該怎么去更正賬務沖銷憑證呢?此員工5月至8月的工資為兩萬多。
老師您好。我新工作一個鑒定中心,之前沒有會計沒有賬,申報都是找了個人隨便編的數申報的。現在我從去年6月開了公戶開發票后開始整理的賬,發現利潤很大。我不確定哪個方案比較好:1、我更正今年電子稅務局里面的財務報表和增值稅報表,這樣的話就會交很多稅。2、我根據電子稅務局申報的數,把我整理好的賬做個憑證調成一樣的余額。7月份開始我自己做的賬,按真實數據來申報。
老師,你好,我有個問題想咨詢下你,我公司有個兼職員工,21年的年度我公司未正常代扣代繳,現在稅務局找到我公司了,要我補報,然后呢,這個員工已經做了21年個稅匯算清繳,我公司還用給她按月申報預繳稅款嗎
老師您好,想問下公司最近被稅務通知有員工投訴個稅:從未在這家公司任職,稅務局要求刪除該員工工資的個稅申報,已經再稅務局更正個稅申報,現在需要調整做對應的賬務和財報匯算清繳更正,個稅從21年1月開始更正的,之前的憑證已經訂好了從21年訂到22年6月,現在請問我怎么處理比較合適
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
是直接按照以前的分錄沖減減少的對于員工的工資總金額,然后更正21年,22年的財務報表年報和匯算清繳嗎
老師您能幫忙發下分錄嗎,我有點轉不過來,還不太理解
借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整 借以前年度損益(所得稅費用) 貸應交稅費應交所得稅 繳納 借應交稅費應交所得稅 貸銀行存款
這樣調整的話,當期的利潤表是不是不會體現,體現在資產負債表中未分配利潤中,那以前年度匯算清繳如何更正呢
你更正申報,納稅調增這部分費用或者成本
老師,我還有一個疑問點,就是我把這個損益調整放在了22年,那對我更正21年部分個稅的財報和匯算是怎么樣的影響,是否要去同步更正21年的稅務申報
不影響,只影響資產負債表
那我這次更正完后變化的報表是不是只有21年財務報表年報,22年財務報表年報和22年匯算清繳,23年財務報表年報與23年匯算清繳,這些需要到稅務大廳修改,老師您看我理解的對嗎
是的,你只需要修改資產負債表,因為年末這個數字變化了
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,加油