超過300萬的,全部按照25%來交,400萬乘以25% 第一季度200萬,第二個季度350萬,第一個季度按照200萬乘以5% 第二季度350*25%-200*5%
老師,小微企業享受優惠政策,是不是以1個季度,看是否資產總額超過5000,應納稅所得額超過300萬是嗎?是1,2,3,月的合計金額是嗎?
企業前兩個季度符合小型微利條件,第三個季度應納稅所得額累計超300萬了,那之前享受的稅收優惠是不是全得不過來都按25%繳納所得稅哇
老師請問,我們應納稅所得額前3個季度如果都沒有超過300萬,后面一個季度超過了,是超過部分不能享受小型微利的優惠政策嗎?就是超過300萬的部分要全額繳所得稅是不是?
小微企業的認定標準當中提到一條是年度應納稅所得額不超過30萬但是在小微企業稅收優惠政策中,又提到,年度應納稅所得額不超過100萬和不超過300萬均可以享受不同程度的稅收優惠請問這個30萬和100萬,是否已矛盾?如果應納稅所得額100萬,已經不符合小微企業的認定標準了,為什么還可以享受稅收優惠呢?謝謝老師
老師好,請問當小微企業一季度第二季度都享受優惠政策,到了第三季度應納稅所得額350萬了,沒有享受優惠政策,按350×25%×20%=17.5交的稅,第四季度又符合小微企業了,請問,第三季度的怎么抵減第四季度的稅
江算清繳主營業務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內營業機構的虧損可以用境外營業機構的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現在才發工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計提所得稅是看年度累計利潤總額計提還是看月度盈虧計提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
小微企業的所得稅不是20%嗎,老師
你好,那25%乘以20%不就是5%嗎?
小型微利企業:對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%稅率繳納企業所得稅(財政部 稅務總局公告2023年第6號) 對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%稅率繳納企業所得稅(財政部 稅務總局公告2022年第13號
看了20%,是不是看了一半
我說的是小微企業的稅率20%,你上面為啥寫的是25%
超過300萬,按25%的稅率嗎?
我給你發了政策,你看一下可以嗎?你只看了一半,你不看全啦。
超過300萬的,全部安25%繳納的。
現在所有的所得稅政策里面,還沒有20%的稅率嘞。
老師你給我發的政策,也沒有超過300萬的,按照25%交啊。上面的政策不是都是說的未超300萬部分嗎
我明白了,老師,超過300萬已經不符合小微企業了
是啊 我給你發的是小型微利企業,那利潤300萬以上了,就不屬于小型微利企業,按照正常的稅率,正常的稅率不就是25%