同學,你好 這個是對的
你好 想請問一下 我司為經(jīng)營個洗護產(chǎn)品,為激勵經(jīng)銷商,采用返利獎勵制度,有一家客戶已達到返利的要求,但是對方返利是在稅控盤上傳紅字信息單,品項開具具體商品的紅字,請問當我們收到紅字信息單并開具是,后期應(yīng)該如何進項賬務(wù)處理
老師,我是購買方,沒有開負數(shù)發(fā)票,是給銷售方開了紅字發(fā)票信息表,開完信息表后我的會計處理,還有銷售方以后來負數(shù)發(fā)票后我怎么做處理。 入庫時的分錄是 借:庫存商品 128.32 應(yīng)交稅費-進項稅18.85 貸:應(yīng)付賬款 145 ,給對方開的紅字信息表是-145元。老師,能把兩次處理的分錄寫詳細點嗎,包括金額。謝謝啦!
老師是這么一個問題,實操中,嗯咱是作為購買方,從對方廠家,比如說廣州進了一批貨,進了一批貨回來之后嗯,過了一個月,人家嗯,要求咱作為購買方開具申請一張紅字的信息表,然后對方人家是銷售方,銷售方給咱開了一張。嗯,紅字的銷售折讓發(fā)票是負數(shù)的,然后回來我做這個賬的時候,因為他那個銷售折讓,光寫的合計金額是多少沒有具體的明細,我這個錢是應(yīng)該怎么樣去分攤到我這個庫存商品中啊。
老師,請問我們公司開了紅字發(fā)票信息表給到銷售方,銷售方開紅字發(fā)票給我們,請問怎么做賬?是借庫存商品、進 項稅,貸:應(yīng)付賬款,全部紅字之間這樣沖減是嗎?
5月份購入,借,庫存商品100,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額13,貸:預(yù)付賬款113,已認證抵扣了,7月份我們開了一張紅字信息表,給銷售方,銷售方,重新開了一張113的發(fā)票給我們,因為當時品名開錯了。現(xiàn)在7月份,進項稅額這些,如何做會計分錄,完整的,謝謝
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調(diào)賬,可是沒有以前年度損益調(diào)整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調(diào)整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監(jiān)管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
我可不可以做借:應(yīng)收賬款113 應(yīng)交稅費-進項-13 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本100 貸:庫存商品100 可不可以做成下面這筆分錄
第一個分錄,退貨的話。我覺得可以。但是返利。我能不能做下面這個分錄呢
同學,你好 不可以的
就是說,退貨和返利都是紅字發(fā)票,都做同樣分錄嗎
同學,你好 嗯嗯,是的