這個其他應付款有銀行流水吧,你這個賬務處理不對,你當時掛了其他應收還是其他應付。
老師,有個問題想咨詢下,2016年公司借股東款27萬元,是借記:銀行存款 27萬,貸記:其他應付款-XX 27萬,在2019年的時候,我接手這個做賬工作,領導意思是開業這么久,需要做點實收資本,然后叫我把這筆往來款轉實收資本 ,我就做了這么一筆:借記:其他應付款 27萬,貸記實收資本27萬,怎樣做是否不對?然后在19年5月的時候,有兩筆股東往來款我也是做進了實收資本里面。回單上注明是借款。我看著學堂里老師說注明是借款的不能作為實收資本,注明投資款的才可以做為實收資本。請問我年末要怎樣處理,是認繳制公司,而且繳足資本是很久之后,現在也不用做實收資本吧。
您好老師,請問成立了一個公司,注冊資金沒有到位,現在法人一直用自己的錢在經營,現在想問就是 1實收資本是不是必須的到銀行賬戶24小時以后才算數, 2現在我做憑證就是做轉字,比如借什么費用貸其他應付款法人,一個月下來沒有收和付,全是轉字,行不行, 3問題2里面貸其他應付款的錢能不能算實收資本, 3問題,謝謝老師
#提問#請問老師,我方股東6.1注資,前期所有資產已經評估算為實收資本,7月代前股東支付3月份土地租金127萬,我做借:預付賬款A單位,貸:存款,我用了一個科目其他應付款-前股東來區分6月前后業務,此時我應該借方沖減前期公司對前股東的其他應付款,因為我是代他支付前期的,做:借:其他應付款-前股東127萬,那我貸方用什么科目合適?
老師,我們在注銷公司稅務,稅務今天反饋給我說清算申報不通過。要我們補申報17年至現在的印花稅,還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應付款有20萬,20年6月就變成只有4萬。這個我查了下其實就是往來款現金往來對沖的(二級明細是不同股東),但說明我不能直接這么寫吧?我想問的問題還有印花稅應該報哪些?說我們要報實收資本,賬冊,銷項,進項,收入,租金。但公司沒有實收資本的,也沒有銷項和進項的合同,這個要怎么搞?
老師,請問我公司2020年6月幾個股東轉錢進公司通過其他應付款科目核算,后來賬上轉實收資本時,備注寫待出資,借方是其他應收款,貸方是實收資本。我2021年實收資本的營業賬簿印花稅已經繳納了,但是工商年報的實繳出資額一直填0,請問我現在要怎么操作,謝謝!
老師,請問公司做了股權變更,原本是兩個自然人股東,現在變更為一個自然人股東,就是一個人有限公司,站在企業的角度應該交哪些稅費呢?賬務應該怎么處理呢?
請問老師社保新增的人工資申報怎么操作
老師您好,有個問題請教一下,甲方目前處于基建階段,乙方是施工方,甲乙簽訂了工程承包合同,名稱是臨建食堂工程。合同約定該食堂建設工程約500平方米,其中值班宿舍建筑面積約250平方米,食堂建筑面積約250平方米。但實際是兩排房子,一排作為食堂和員工活動室,另一排部分作為員工宿舍部分為辦公室,該工程開了一張增值稅專用發票,請問進項稅額該如何抵扣呢?
老師您好,公司建賬時未將原材料、庫存商品等科目的二級科目設置數量核算,后來因需要可以在原材料這些存貨科目下面二級科目重復設置數量核算科目嗎?謝謝
老師,公司付給供應商的模具費,做到哪個科目好,能做一次性費用嗎
你好老師,個體工商戶有抬頭,但發票開來是投資人名字的發票,這個發票可以入賬嗎?
公司的房產 一半租一半自用的呢 選哪種方式交呢 土地使用稅稅率呢
和國外西班牙國家的公司簽合同,他們是合同上簽字的,還是有類似我們國內公章蓋章的呢,因為收外匯需要提供合同,不太清楚國外的蓋章是怎樣的
老師您好,稅務老師給我來電話了說關于24年研發費用加計扣除還需要考勤記錄,研發日志,這個我要怎么做,有參考表格嗎?謝謝老師
老師,小規模注銷庫存現金有余額,需要存入基本戶不?
備注寫的是借款,賬上掛的是其他應付款,有銀行流水的。之后轉實收資本科目時,又掛了其他應收款(資本金)
你好,那不對呀,應該是借其他應付款貸實收資本,出一個借款不支付轉投資款的說明,然后之前的工商年報去修改。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。
不好意思老師,我發現他們借款的金額和待出資的金額明細不一致的,總金額是一樣的,那怎么處理
這些都有銀行流水嗎?都有銀行流水一塊兒做就行。
銀行流水上的名字和出資人不是同一個人呢
不可以做不了,必須是股東打進來的。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。