借制造費用, 應交稅費,應交增值稅進項, 貸應付 這個制造費用是一個月的 進項,是發(fā)票的稅額。
請問我們公司付出的廠房租金,對方不開發(fā)票,怎么做賬務處理
對方公司讓我公司申請開了紅字專用發(fā)票信息表,8-9月房租,金額是-35000,稅額是-1750,對方公司也開了對應的紅字發(fā)票過來。我公司稅務網上的申報表顯示進項轉出是1750元。 已經扺扣了的。3個月房租,當時一次性付,按月分攤費用了。當時做的是借:預付賬款 借應交稅金-進項 貸:銀行存款,后3個月分攤完費用 現(xiàn)疫情要免3個月房租,對方讓我們申請開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,對方開紅字發(fā)票我們,總金額是-36750,其中-35000是房租費用,-1750是進項稅 這筆錢實際是沒退的,抵下一年3個月房租。 請問會計分錄怎么處理
老師請問,我們租的廠房付了租金,房東不開票,而且我后面也沒有每個月計提租金,現(xiàn)在房子不租了,我應該怎么平掉,直接當月做無票費用嗎
老師好,收到第一季度房東開來的辦公室租金專用發(fā)票,但是我們還沒付租金款,這種情況怎么做賬務處理(租金金額按月計入費用,不一次性計入費用)?
老師,我們公司的廠房是租的,我每個月計提房租,租金是不按時付的,對方開專票,金額不是按一個月的金額開的,我要用這張發(fā)票做賬抵扣,請問我該怎么處理?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規(guī)章制度嗎?
這是每個月的計提
你好,制造費用按月做,你的進項,一次做了就可以的,以后每個月借支的費用貸應付賬款。
借制造費用,貸應付賬款。
我收到專票,開票金額不是一個月的租金,這張發(fā)票我該怎么做分錄
你自己能分出一個月租金是多少嗎?如果一個月租金是100,對方給你開了600的發(fā)票。 借制造費用100 應交稅費,應交增值稅進項600*9% 貸應付賬款
以后借制造費用,貸應付賬款100。
我每個月計提租金100,第二個月收到一張金額是600的專票,第二個月支付租金450,請問,第二個月我該怎么做賬,讓這張600的發(fā)票體現(xiàn)出來
你好,體現(xiàn)不了600,你想一次提現(xiàn)600做不到,第二個月借制造費用,貸應付賬款100,借應付賬款450,貸銀行存款
房租是固定的,每個月月底計提,下次對方開專票的金額不確定,請問這怎么處理?
你好,借制造費用,貸應付賬款,如果沒有發(fā)票做這個按月做100發(fā)票,到了之后紅沖這個再做發(fā)票的就是。也就是不管你有沒有發(fā)票,你賬上的制造費用都是100。
即使他給你開了1萬的發(fā)票,那你只能做100。因為根據權責發(fā)生制。
若賬務處理不是根據發(fā)票來。