你好,進入到預付賬款里面,按月攤銷計入到費用
老師,早上好。我司付一個季度的辦公室租金6600,因上個月辦公室裝修,業主承擔一部分的費用1000,我司實際付款5600,這種情況,賬務處理怎么做
老師你好,我們公司租房用于辦公,租期是20年12月到21年12月,租房發票對方是一次性按一年金額開具的,那我們20年12月收到發票時分錄借預付賬款貸銀行存款,月末分攤租金時借管理費用貸預付賬款對嗎
請問老師哦:我們家公司租用別家公司大樓,他們每個季度末給我們一次性開一季度的租金發票,我以前都是季末收到發票時如管理費用,我可不可以按月分攤月度租金,相當于發票未到先計費用,這樣的話怎么做分錄
老師好,客戶現在給我們開來第一季度的辦公室租金專用發票,但是我們只付了1月份的租金款,這種情況怎么做賬務處理?
老師好,我們收到第一季度房東開來的辦公室租金專用發票,但是我們還沒付租金款,這種情況怎么做賬務處理(租金金額不小不能一次性做費用)?
發票是四月的,但是五月初才來報銷,發票做賬做在四月嗎
老師,電子稅務局財務報表,這個填的是年報對吧,資產負債利潤表都是2024年12月的就行對嗎,這個現金流量表填的是在快賬軟件里面沒有年的,有季度的怎么選
第四季度的財務報表跟,企業所得稅申報表和年度財務報表,企業所得稅匯算必須保持一致嗎?
老師,我們公司的股東沒有實際出資,是認繳,沒有實繳,現在他要做股權轉讓,需要交哪些稅。個稅和印花稅嗎?
請教老師,小微企業企業所得稅按什么標準繳納?
老師,三月份收到一張房屋租賃發票,沒抵稅直接入費用了,4月份怎么調整抵扣稅費呀?怎么做賬?
老師 酒店行業的低值易耗品從入庫到領用的分錄怎么做?
財務個人卡里的錢,轉到公戶,可以嗎
老師不可以抵扣的票,整張票都點不抵扣,如果有一張票是有一部分可以抵扣,一部分不可以抵扣,怎么操作
公司支付員工傷殘鑒定的費用怎么做賬
分錄是怎么樣的?
借預付賬款(三月房租) 貸其他應付款 借管理費用 貸預付賬款
借預付賬款(三月房租) 貸其他應付款,,。借預付賬款,但是實際上并沒有預付,這樣行得通嗎?
并不是這個預付,不是說你付錢的意思 是你三個月房租放到這里面攤銷的意思
但是資產負債表上肯定是看到預付賬款里面包含了這部分金額,是不是不好解釋
因為現在沒有待攤費用了,所以才計入預付賬款攤銷的,所以可以合理解釋的。
那如果放長期待攤費用呢
超過一年的費用才放到長期待攤費用的
所以老師推薦放在預付賬款科目
對,現在也就是放到預付賬款里面攤銷的