你好 你先要紅沖,然后再做正式的分錄的
老師,工程建筑上年項目沒結束,當時是借工程施工-暫估,貸應付賬款-暫估,然后結轉成本借主營業務成本,貸工程施工-暫估。現在票來了,怎么做調整不影響今年的利潤,求分錄。謝謝!
老師,你好!上年暫估成本/借:工程施工—暫估成本 貸:應付賬款)暫估應付款 結轉成本:借:主營業務成本 貸:工程施工—暫估成本 今年收到發票怎么做分錄呢
老師您好 我們做賬時的分錄是這樣 收到發票時,借:工程施工-人工費/材料/機械 貸:應付賬款 結轉工程施工: 借:主營業務成本 貸:工程施工-人工費/材料/機械 開具發票確認收入時:借:應收賬款 貸:應交稅費-銷項 +工程結算 借:主營業務成本 + 工程施工(合同毛利)貸:主營業務收入 借:主營業務收入 貸:工程結算 這樣的話,借方有兩筆主營業務成本,貸方有兩筆工程結算 是不是導致成本增加或者科目重復
我在去年年底的時候,做了工程施工暫估,會計分錄是,借:工程施工-暫估 200萬,貸:應付賬款-暫估 200萬,結轉成本,借:主營業務成本-工程 200萬,貸:工程施工-暫估 200萬。今年要紅沖這筆暫估要怎么做分錄啊
老師,你好,去年我暫估了一筆機械租賃費 借工程施工貸應付賬款,確認成本了借主營成本貸工程施工,今年收到票做幾筆分錄,謝謝
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
這兩筆都沖掉嗎,再重做兩筆?
是的,你的理解是正確的