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老師,上個月保險公司發票已經開進來了,已經抵扣掉了。然后這個月我們要把商業險退掉,然后保險公司先把之前的發票紅沖了,然后再開了一張正確的金額。這個分錄我要怎么寫?

2024-02-29 16:31
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-29 16:31

借應付賬款, 貸管理費用、 應交稅費、應交增值稅進項轉出, 借管理費用、 應交稅費、應交增值稅進項, 貸應付賬款。 借銀行房款,貸應付賬款。

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快賬用戶8570 追問 2024-02-29 16:38

那我申報增值稅的時候是不是也要申報那個進項稅額轉出啊?

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齊紅老師 解答 2024-02-29 16:39

是的,對的,是這么做的。

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借應付賬款, 貸管理費用、 應交稅費、應交增值稅進項轉出, 借管理費用、 應交稅費、應交增值稅進項, 貸應付賬款。 借銀行房款,貸應付賬款。
2024-02-29
填寫紅字專用發票信息表注明的進項稅額
2024-03-05
未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅 同時結轉成本 ? 如果以后補開發票 貸:主營業務收入?-未開票 負數 貸:主營業務收入?–已開票 不再結轉成本
2025-05-07
你好,原分錄紅沖,增值稅部分進項轉出,再做正確的分錄
2023-08-07
普通發票的對方不用給你負數發票,你看一下你自己能下載下來嗎?下載下來你自己下載,可以放原始憑證,沒有的話,你自己寫一個說明就可以的。這個正確的發票需要附上 之前的籃子發票也需要
2024-08-20
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