你好!是什么發(fā)票?金額多少?
23年12月份收到24年的物業(yè)費(fèi)發(fā)票未交款,怎么入賬計(jì)入23還是24年?
23年12月份收到24年的物業(yè)費(fèi)發(fā)票未交款,怎么入賬計(jì)入23還是24年?
23年12月23號入住,24年1月份9號退房,發(fā)票開的是24年1月份的,上面?zhèn)渥⒌?3年12月23入住,24年1月9退房,共多少天,這個(gè)發(fā)票能報(bào)銷嗎
老師好,23年12月銷項(xiàng)專用發(fā)票已入賬報(bào)稅,24年1月份紅沖,重新開具一張比原發(fā)票多1分錢的專票,對我23年12月份的賬和稅有影響嗎?
老師,23的支出,24年1月份收到發(fā)票,我可以直接把發(fā)票做到23 年12月份賬里面嗎?
A公司是一般納稅人企業(yè),購進(jìn)一批牛仔褲,100條,每條不含稅60元,對方開進(jìn)增值稅專用發(fā)票,稅額780元,款未付。五天后,A公司以不含稅每條85元的價(jià)格全部賣給了B公司,并給B公司開具增值稅專用發(fā)票,銀行存款支付。請寫出題中分錄,假設(shè)本月業(yè)務(wù)只此一筆,請寫出下月初繳納增值稅的分錄。
A公司是一般納稅人企業(yè),購進(jìn)一批牛仔褲,100條,每條不含稅60元,對方開進(jìn)增值稅專用發(fā)票,稅額780元,款未付。五天后,A公司以不含稅每條85元的價(jià)格全部賣給了B公司,并給B公司開具增值稅專用發(fā)票,銀行存款支付。請寫出題中分錄,假設(shè)本月業(yè)務(wù)只此一筆,請寫出下月初繳納增值稅的分錄。
老師我們單位想轉(zhuǎn)讓股權(quán)了,未分配利潤有點(diǎn)高應(yīng)該咋樣調(diào)整
請問老師,魚苗免稅嗎
公司年收入700萬,貸款2500萬,一年貸款利息就有100多萬。合適嗎。匯算清繳需要調(diào)整嗎
老師,服務(wù)合同里寫明對方公司的差旅費(fèi)我司付,現(xiàn)在對方公司要請款,差旅費(fèi)這一部分怎么開票給我司,謝謝!
老師,企業(yè)A吸收合并企業(yè)B(100%控股),相當(dāng)于承擔(dān)B所有的債權(quán)債務(wù),后期被吸收合并公司申請注銷,A公司會(huì)計(jì)及稅務(wù)處理怎么處理,A公司的章程會(huì)變更嗎,會(huì)涉及到未分配利潤分配的問題嗎,個(gè)稅及企業(yè)所得稅,對A的影響有哪些,謝謝
老師,虧損狀態(tài)下還計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
老師,個(gè)體戶定期定額征收,我在稅務(wù)系統(tǒng)哪里面可以查到額度是多少呢
#老師#,公司購買汽車,入固定資產(chǎn),4s店給予優(yōu)惠2.5萬,我們實(shí)際支付25.68萬,但收到的機(jī)動(dòng)車發(fā)票含稅價(jià)是28.18萬(249380.53+稅32419.47),這中間的差價(jià)如何處理,請教會(huì)計(jì)分錄
成本票, 25萬左右
你好!這種情況,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制應(yīng)該計(jì)入12月份賬目。 記到1月也可以,要計(jì)入以前年度損益調(diào)整。匯算清繳的時(shí)候同23年成本一起合并填報(bào)。
好的好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利。