同學你好,沒有影響的。
你好老師,實際操作中23年12月份公司給購買方開了一張專票,但是24年1月份發現金額那里開錯了,需要紅沖發票,那12月份報增值稅時,銷售金額怎么填呢?
老師,你好:我23年12月開錯了一張發票,24年1月才發現并紅沖了,請問23年和24年應分別怎么處理呢?23年錯開導致賬面利潤高影響到企業所得稅
老師好,23年12月銷項專用發票已入賬報稅,24年1月份紅沖,重新開具一張比原發票多1分錢的專票,對我23年12月份的賬和稅有影響嗎?
23年12月開出的數電藍字發票,24年1月份紅沖,重新開了同等金額的藍字發票,24年2月份什么增值稅時,該怎么申報?我是第一次操作,請老師指點一下
老師你好,23年12月開的專用發票,由于開票錯誤,24年1月紅沖了并重新開出,但是1月份已經繳納了24年4季度的增值稅的,我想問一下匯算的時候收入需要調整不?
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業成本,含營業外支出的嗎?
25年企業網銀年服務費計入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準確
老師您好,請問老師采購需要提交財務哪些數據同時配合財務做好哪些工作呢
從哪幾個方面判斷一個企業是生產型外貿企業還是外貿企業?
老師,去年的個稅手續費我沒有進個稅系統里面申請退費。現在已經過了期限了,申請不了了,那也可以去主管稅務機關大廳申請個稅手續費退費嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補繳了2021年的增值稅,補交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因為有些勞務費多列了,有些汽油費和餐費多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費,餐費要入到招待費不能入差旅費,這樣所得稅都補交了,還要倒回去調2020和2021年的這些費用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿公司,怎么結轉成本,
那我24年1月份怎樣下賬呢?
同學你好,紅沖發票,直接按原科目做賬,金額負數,再按新開的發票,做賬處理。
知道了,感謝老師指導!
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。