你好,二月份一次申報15000。
請問一下老師,我們拍賣公司有專家掛靠,比如按一年12月總工資是15000元,我怎么做賬怎么申報稅,有合同的
請問一下老師,我們跟專家簽勞動合同,一個月1250工資,一年一次性支付15000元工資,現在1月份一次性支付2024年15000元工資,這個怎么做賬申報個稅啊
老師,請問一下我們公司的專家工資是一年一次性支付的,職工合同日期是2023年12月5日到2024年12月5日,支付日期是2024年1月支付15000元,請問一下老師這個工資怎么做,怎么申報個稅
那請問一下,我公司請了專家,1月份一次性付全年工資(2023年12-2024年12月)15000元,有勞動合同,那我是應該在2月份申報15000,還是分攤一個月一個月報1250元啊
請問一下,我付專家工資1月一次性付了專家1整年的工資15000(2023.12-2024.12),我做賬是直接計提15000,支付15000,還是支付15000,在每個月計提1250元,進行分攤啊
老師,您好。請教您的問題。現在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
老師,本公司在2025年4月收到工業商務和信息化局一筆款項,上面備注2022年內貿流通服務業發展專項資金,請問這筆款項如何做賬,都需要繳納哪些稅
請教老師,假如我公司從某公司進貨10000,我公司發展了一個下線A公司,A公司也從某公司進貨10000,某公司作為獎勵返還給我公司1000,請問我公司能做返利處理嗎?如果能需要如何操作
老師,小規模10月到12月利潤表營業收入多報48萬,入錯賬了,現在可以調么
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
剛成立的公司如何確定為小型微利企業
我開給對方的發票,我自己還沒入賬呢就發現錯誤了紅沖了,這個我要不要做飯賬里面?
請問老師,問對方買880含稅,不開票對方少10個點是多少錢
可是這樣要交個稅,新錄入人員,不能一次性抵扣6萬
累計收入60,000以內的匯算清繳讓他去退稅
已經支付了15000元了(沒有扣除稅的)而且退休人員的老人也不會去弄這個啊,能有辦法嗎
沒有其他的方法,要么你就按月支付。
那我可不可以把15000元分攤3個月申報,下一年就可以一次性申報了
你好,有風險的,按照正規的是不可以的。
其他的你們自己決定就行。
或者我不申報,在4月份時在申報這一筆,那種比較好,還有請問一下下一年我2月份在一次性申報,之后3.4.5…..月份需要把這些一次性申報的人也每月收入填0做申報嗎(有其他員工按月給發工資的員工正常申報的,需要把這些一次性申報的人也做工資0申報嗎)
都可以的,這個自己選擇。
后面的問題呢,需要嗎,還是不需要在表上把這些一次性發放的刪除
其他的職工發放的次月申報個稅,沒有發放,沒有離職的情況下零申報。
也就是說我一次性申報整年工資的人,以后每個月也要和正常發放的員工一起申報,只是應付工資填0嗎
是的,對的,只要沒有離職需要。
那請問一下,我以前的會計1月的工資,2月支付并申報,我想調整跟稅法規定一致,我就需要做零申報一個月對吧,那剛好有新的員工1月發的工資,2月申報,舊的員工我又要調整一個月,新員工正常申報,舊的員工要調整一個月我申報時是舊的員工不錄入只申報新員工,還是新舊都錄入,只是把舊的員工應發工資填0
對的,是的,新入職的,你可以在發放的次月給他采集信息呀,你也可以在入職的次月給他采集第二種方法采集了,你給他零申報,他可以填寫專項附加扣除,下一個月發工資的時候,你給他申報個稅不就可以了。
不是這個問題,您看清楚,我以前的會計申報個稅,比如1月的工資,2月支付并申報,按稅法應該3月才申報對吧,我想調整跟稅法規定一致,我就需要做零申報一個月對吧,又剛好有新的員工1月發的工資,2月申報,舊的員工我又要調整一個月,新員工正常申報,舊的員工要調整一個月我申報時是舊的員工不錄入只申報新員工,還是新舊都錄入,只是把舊的員工應發工資填0
新舊都錄入,老員工零申報。
這里的零申報是在申報表里本期收入填0是吧
對的,是的是的是的是的是的是。