你好,它是兩種做法,一種是你選擇不抵扣,勾選直接加稅合計(jì)做賬,還有一種做法是認(rèn)證了之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師,問(wèn)一下,就是一般納稅人的話,勾選發(fā)票里有不能抵扣的專票,但是還是要勾選認(rèn)證,然后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。就是說(shuō)不能有發(fā)票在里面。不管能不能抵扣都要勾選
老師,認(rèn)證系統(tǒng)里的不抵扣勾選是什么意思?如果在系統(tǒng)里勾選不抵扣的話,直接按照普通發(fā)票入成本而不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?如果勾選了專票抵扣,會(huì)計(jì)上做了進(jìn)項(xiàng)再轉(zhuǎn)出,是不是要在附表二里填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)需要在發(fā)票勾選平臺(tái)上操作嗎?還是只是進(jìn)行賬務(wù)處理就行?
就是出口因報(bào)關(guān)單名稱與收款方不一致導(dǎo)致不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)局說(shuō)需要稅額轉(zhuǎn)出。那是現(xiàn)在稅務(wù)平臺(tái)先勾選認(rèn)證,然后再申報(bào)的時(shí)候填寫稅額轉(zhuǎn)出的金額嗎?還是在不抵扣勾選那里勾選進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,請(qǐng)教您一下,公司中秋節(jié)購(gòu)買的月餅,用于發(fā)放給員工,開(kāi)的專票,是不能抵扣的。這個(gè)專票,怎么處理比較好呢?1,是先在發(fā)票平臺(tái)勾選認(rèn)證,然后在稅務(wù)申報(bào)表里填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。做賬就直接進(jìn)管理費(fèi)。2,是直接在發(fā)票勾選平臺(tái)里,選擇勾選不認(rèn)證抵扣。稅務(wù)申報(bào)表里不用填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,做賬也是管里費(fèi)用。
老師,因產(chǎn)品售后問(wèn)題,我們公司陳總墊付1500元售后費(fèi)用給客戶,其中300元由陳總個(gè)人承擔(dān),另外1200元由生產(chǎn)主任林總承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)老師,這筆會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師好!公司購(gòu)買二手車,對(duì)二手車的行駛里程 使用年限 購(gòu)買價(jià)格,從稅務(wù)的角度有沒(méi)有要求?
老師?,我們2024年未分配利潤(rùn)_27531.10元,匯算清繳無(wú)發(fā)票管理費(fèi)用4700元,調(diào)增4700元,賬務(wù)處理怎么入賬
老師您好,2024年度本年利潤(rùn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),2025年怎么調(diào)賬呢?
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老師公司稅務(wù)系統(tǒng)里的發(fā)票沒(méi)有人來(lái)報(bào)銷怎么入賬
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模房開(kāi)公司,銷售房產(chǎn)稅率多少,可以享受免稅政策嗎
自己的公司,員工就兩個(gè)自己人,項(xiàng)目完成收到項(xiàng)目款,之前的幾個(gè)月因?yàn)橘~上沒(méi)有錢一直沒(méi)有發(fā)工資。現(xiàn)在從公賬上轉(zhuǎn)給法人錢可以哪幾種方式都應(yīng)該怎么備注?
老師們,快賬軟件在哪領(lǐng)取呢?教一下小白初來(lái)乍到不懂
很多年前未入賬的固定資產(chǎn)怎么入賬,辦公鐵皮柜