怕他(里面的這個是負數嗎?如果不是的話,第一個是計提壞賬,第二個是跨年計提
我去年有7529.67元的折舊少計提了,現在去年的所得稅年報已經報了。我看到您回答的會計分錄里面,將補提的折舊計入以前年度損益調整。但是我看不太懂您上圖中案例中關于所得稅的分錄?不太明白3300是怎么來的?您能解釋一下嗎
老師您好,是這樣的,我們公司進行了年度審計,對我們2021年的報表進行了調整,5月份出的報告,所以我們五月匯算清繳的時候是按照審計調整后的報表報的年報和所得稅,2022年一季度季報的時候年初數用的是審計調整前的報表,這樣的話我們2021年年報期末數和2022年期初數就不一樣了,怎么辦?
老師您好,我想咨詢一下,有一筆款因為已經記賬,后來發現收款方法錯誤后沖銷,然后生成的憑證,您能幫我解釋一下這幾個會計分錄是什么意思嘛,謝謝
#提問#老師2023年審計了我們2022年度的財審,給出幾個調整項,這調整項一般是怎么調整?
老師,您看一下這個題目和答案。 需不需要調?需要調,但是我不會調這個答案,這塊我不太理解,就是這個以前年度隨意調整是啥?您能幫我把這個分錄還原一下嗎? 是把以前年度損益調整 換成正常的損益科目,我理解理解唄
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
第一個是負數,第二個,調整年初未分配利潤是什么意思
借利潤分配未分配利潤做的是這一個,他兩個應該都是負。都是紅沖計提的壞賬。
我不明白的是為啥調整年初未分配利潤
您說的對都是負數
跨年了 不影響今年的利潤。
您好,我想問一下,年初未分配利潤這個科目和未分配利潤這個科目有什么區別
你好,他們都是利潤分配,下面的明細 一般不用年初未分配利潤,都是用未分配利潤來。