同學,你好 對,會有變化 利潤總額,凈利潤都有變化
老師,請問一下,本公司是技術服務公司,只有支付工資,報銷費用的支出,計提工資時:借:管理費用 貸:應付職工薪酬——應付工資 ,支付借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 工資計入管理費用,不計入主營業務成本,那利潤表里,營業成本可以為0嗎?還是應該借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬?
老師,你好,我想問下就是在工資這塊,前會計計提了工資,但是計提的分錄是借主營業務成本 貸應付職工薪酬,這樣子的話對我的利潤表是沒有影響的吧?那我在所得稅匯算清繳的時候我的職工薪酬在管理費用這個科目是沒有體現的,那我的職工薪酬是不是應付職工薪酬這個明細賬的總數啊,包含在成本里
你好,老師,請問下,為什么說有些情況增值稅銷售收入和企業所得稅收入不一致呢,比如,資產的產品用于職工發放福利,是不是這個例子就是不一致的案例呢,可是我想不明白,借,管理費用-職工福利,貸,應付職工薪酬-職工福利-非現金福利;借,應付職工薪酬-職工福利-非現金福利,貸,主營業務收入 貸,應交稅費-應交校增值稅-銷項稅額,這個不是有主營業務收入嗎,這個怎么就不一致了
你好,老師,請問下,為什么說有些情況增值稅銷售收入和企業所得稅收入不一致呢,比如,資產的產品用于職工發放福利,是不是這個例子就是不一致的案例呢,可是我想不明白,借,管理費用-職工福利,貸,應付職工薪酬-職工福利-非現金福利;借,應付職工薪酬-職工福利-非現金福利,貸,主營業務收入 貸,應交稅費-應交校增值稅-銷項稅額,這個不是有主營業務收入嗎,這個怎么就不一致了
老師:你好! 請問匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務費,發放時: 借:應付工資–勞務費 貸:銀行存款/現金 有成本票后: 借:主營業務成本 貸:應付工資–勞務費。 之前缺成本票,很多勞務費沒有歸集成本,導致資產負債表上的應付職工薪酬是負數。由于工程款只結算了一部分, 我現在要是納稅調減,那利潤就成負數了,我能不能匯算清繳不調整,到2023年再結轉成本時調整呢?
老師,請問公司做了股權變更,原本是兩個自然人股東,現在變更為一個自然人股東,就是一個人有限公司,站在企業的角度應該交哪些稅費呢?賬務應該怎么處理呢?
請問老師社保新增的人工資申報怎么操作
老師您好,有個問題請教一下,甲方目前處于基建階段,乙方是施工方,甲乙簽訂了工程承包合同,名稱是臨建食堂工程。合同約定該食堂建設工程約500平方米,其中值班宿舍建筑面積約250平方米,食堂建筑面積約250平方米。但實際是兩排房子,一排作為食堂和員工活動室,另一排部分作為員工宿舍部分為辦公室,該工程開了一張增值稅專用發票,請問進項稅額該如何抵扣呢?
老師您好,公司建賬時未將原材料、庫存商品等科目的二級科目設置數量核算,后來因需要可以在原材料這些存貨科目下面二級科目重復設置數量核算科目嗎?謝謝
老師,公司付給供應商的模具費,做到哪個科目好,能做一次性費用嗎
你好老師,個體工商戶有抬頭,但發票開來是投資人名字的發票,這個發票可以入賬嗎?
公司的房產 一半租一半自用的呢 選哪種方式交呢 土地使用稅稅率呢
和國外西班牙國家的公司簽合同,他們是合同上簽字的,還是有類似我們國內公章蓋章的呢,因為收外匯需要提供合同,不太清楚國外的蓋章是怎樣的
老師您好,稅務老師給我來電話了說關于24年研發費用加計扣除還需要考勤記錄,研發日志,這個我要怎么做,有參考表格嗎?謝謝老師
老師,小規模注銷庫存現金有余額,需要存入基本戶不?