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老師您好,我12月是小規模納稅人,需要交的增值稅是3212.59元,1月份我生成一般納稅人,但1月紅沖了一張12月的發票,又重新開了一張稅率為1%的發票,但開的金額要比紅沖的那張金額少,所以應交稅費-應交增值稅繳納的時候借方余額還有錢79.88,我怎么處理,因為現在是一般納稅人,沒有應交稅費-應交增值稅這個科目了,我怎么把這個79.88轉到哪?

2024-02-06 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-06 09:32

你好,結轉到管理費用-稅金核算

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快賬用戶6087 追問 2024-02-06 09:33

不用轉到應交稅費-未交增值稅里嘛?

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齊紅老師 解答 2024-02-06 09:34

你那是小規模的時候,不需要了

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你好,結轉到管理費用-稅金核算
2024-02-06
你好,你申請退稅了嗎?退稅金額到你帳號上了
2022-06-14
同學你好,紅沖分錄,借:銀行存款,負數,貸:主營業務收入,負數,應交稅費-應交增值稅(銷項稅費),負數。重開的發票,借:銀行存款,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅費)。
2023-11-15
你好,正數銷售額 負數銷售額合計分別填寫,多交的稅款不一定退,一般納稅人的可以能給你留底以后抵扣。
2024-01-13
您好! 直接紅字沖掉原分錄,重新記賬即可
2024-05-22
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