可以在開票當月確認收入交增值稅的
18年有個項目確認未開票收入,現在結算比18年確認的未開票少了10萬,請問增值稅和所得稅怎么處理,在開票當月紅沖18年確認收入那筆,重新按已開票缺認可以么?
出口退稅問題 1.12月出口報關了一筆批貨物。未及時開票。那12月需要確認收入嗎?確認的話申報12月增值稅是不是要填收入? 2.能否在23年1月在開具發票?確認收入一起,跨年了 。稅務備案還沒下來 所以現在拖到一月了導致1月沒法進行退稅申報和開具出口發票
2023年10月收到一筆2024年第一季的房租,已經開具發票了,23年會計上未確認收入,在所得稅匯算清繳的時候這筆收入需要調增嗎
小微企業,有一筆收入未確認在23年,現在是需要以未開票收入確認在23年,發票未開,也未收到款,能在24年開票當月再繳納增值稅嗎?
采購生產設備,23年12月開了發票,客戶以認證,我們確認完收入了,現在需要沖紅發票重開。收入能否做回23年 還是沖紅后只能把收入放在24年
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
但是記賬的說現在稅表不一致很容易被查,也會產生滯納金?
當時做了未開票收入?那么當時就得申報增值稅
23年沒做,是需要補進去的,因為收入金額不確定就沒確認收入,增值稅滯納金會對企業信用產生影響嗎?增值稅總額不超過1萬塊。
該筆收入的增值稅總額不超過1萬塊
那么直接在24年開票交稅就是
那收入呢?能做到23年嗎?24年做收入肯定沒問題,我問的是做到23年,以未開票收入確認在23年,是否能在24年開票交稅?
你要做到23年,就得補交23年的增值稅