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18年有個項目確認未開票收入,現在結算比18年確認的未開票少了10萬,請問增值稅和所得稅怎么處理,在開票當月紅沖18年確認收入那筆,重新按已開票缺認可以么?

2022-11-23 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-23 14:32

同學你好 這個可以的 先紅沖之前的 直接開發票就可以

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快賬用戶2213 追問 2022-11-23 14:34

增值稅申報表怎么填?

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齊紅老師 解答 2022-11-23 14:36

同學你好 這個是按照藍字紅字沖減之后的金額填寫

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快賬用戶2213 追問 2022-11-23 14:38

不是在未開票那填紅沖的負數嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-23 14:44

同學你好 你做了未開票收入就是在未開票那里填寫負數

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相關問題討論
同學你好 這個可以的 先紅沖之前的 直接開發票就可以
2022-11-23
你好! 可以申請退稅 或留抵以后應交所得稅
2019-07-09
同學你好 增值稅改不了的 因為開票就需要繳稅 所得稅的話計入合同結算
2020-11-17
借銀行存款貸主營業務收入、應交稅費、應交增值稅銷項 在附表一未開具發票一欄填寫。
2022-02-16
你好,同學 申報增值稅時候,未票收入行減去這一筆,開票行含進去這一筆
2024-04-08
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