同學你好 這個可以的 先紅沖之前的 直接開發票就可以
我想把2018年開票確認收入的科目改成別的,以減少18年的所得稅,請問可以怎么操作?是建安企業,18年開了兩百萬的票是今年才完工,只是18年開了票,想更正一下,確認為今年的收入,科目要怎么寫?
問題:我公司出售13625.3噸水泥給永仁公司,結算金額5,600,020.00元,結算日期寫2021年5月21日,2021年6月24日,我公司開出發票150萬元,款已收;現在,1、我如何進行賬務處理?2、怎么來確認收入?是按結算金額5,600,020.00元來確認收入,還是只按150萬來確認收入?3、對于未開票部分,該怎么賬務處理?對繳納稅,又有何影響?4、如果未開票部分確認收入了,那后期開票了后,賬務又如何處理?
請問:我們工廠從1月份開始需要改變收入確認方式(以前是以開票確認收入,申報增值稅),現在當月的加工收入要當月確認,即使當月未開票,這個未開票收入怎么做賬務處理和申報增值稅呢?
老師你好,最近稽查局查到我們公司有個工程項目合同價3690萬,2018年4月開工,2019年12月完工。然后18年又是核定征收,19年1月開始就是查賬征收,然后公司在18年確認了2290的開票收入,已經核定繳納稅款,19年之后確認了1230的開票收入,成本19年之后確認了2300萬,甲方給公司審計收入算3520萬,還有900萬收入甲方不認,現在正在走官司,這個項目公司是虧損的,現在稽查局說我們19年后多確認了成本幾百萬,但是公司現在就是19年確實發生2300萬成本,甲方只認收入1230,還有900萬甲方不認,這900萬正在打官司。現在稅務就說公司應該按照1230萬收入比例的結轉,剩余的等甲方認了900萬在結轉,現在問題是這個錢公司不一定要得回來。這個情況怎么處理呢
18年有個項目確認未開票收入,現在結算比18年確認的未開票少了10萬,請問增值稅和所得稅怎么處理,在開票當月紅沖18年確認收入那筆,重新按已開票缺認可以么?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
增值稅申報表怎么填?
同學你好 這個是按照藍字紅字沖減之后的金額填寫
不是在未開票那填紅沖的負數嗎
同學你好 你做了未開票收入就是在未開票那里填寫負數