你好是預交了20,000嗎?所屬期一月份。
老師,我建筑企業有預繳增值稅,附加稅,比如當月應交增值稅10萬,進項2萬,預繳3萬,本月要交5萬,附加稅是按照5萬生城建,教育,地方,這個時候我預繳的附件稅可以放這里面抵扣嘛
建筑行業,一般納稅人在異地預繳稅款,其中企業所得稅預繳了1萬多,報季報時除了在企業填報A200000第14特定業務預繳(征)所得說額1萬多,1、在增值稅報表中要填寫嗎?如果要要怎么填?2、做匯算清繳時,這個預繳企業所得稅需要填寫嗎?如果要要怎么填?
老師,我們上月預繳外經證稅款有增值稅7339.45元,城建稅教育費附加稅合計880.73元,企業所得稅733.94元,個稅3669.72元,1.但是我7月份都沒有入賬,只是在申報所得稅、增值稅申報時把預繳稅款填進去了沒有做憑證啊!這個月補做憑證可以嗎?2.上個月因為我之前有留抵稅款所以我增值稅上期沒有抵減預繳,如果這個月想把預交的抵減了我是不是這個月進項就少勾選些把預繳稅款部分預留出來?3.比如我這個月增值稅為0了或者有留抵了,那我之前的預繳附加稅怎么辦老師?請指教問題比較都啊!謝謝
老師,我們上個月開了100萬含稅小規模建筑服務發票,外管證需要預繳申報,有沒有申報流程,還有預繳為什么只有企業所得稅和印花稅,還有環境保護稅,不需要預繳增值稅嗎
有個問題咨詢您一下,我是建筑企業,易地有預繳稅費,請問下易地預繳的附加稅在注冊地納稅申報時可不可以抵扣呢 ?比如說我本月銷項稅金5萬,進項2萬,易地預繳增值稅1萬,附加稅0.5萬,那我本月應繳納的增值稅是不是5-2-1=2萬呢,附加稅是交2萬的12%,還是交2萬的12%在扣除0.5萬呢
老師,收到貨未收到未收到發票,未付款怎么入帳
工會給全體會員發放春節慰問品入什么科目?
以前會計入賬入實收資本,但沒有投資款怎么調整實收資本分錄怎么寫
為什么匯算清繳上年度銷售費用100,這個年度銷售費用1萬多會提出警示
老師您好,請問一下我們減資減掉一個股東,股東是認繳,現在所有者權益是正數,要把他的百分之二十分給他,是什么時候分什么時候代繳個稅嗎?公司和個人都還需要交印花稅嗎?
你好老師,民辦非企業,發現23年的工資計提多了,現在要沖回,請問要怎么處理呢?
老師您好,我們公司跟抖音簽了合同,收入給抖音開的直播費,想問下充值打賞這塊問題,運營給抖音沖錢購買抖音幣,抖音給我們公司開票,主播打賞的錢從公司直接轉給主播,主播不開票可以嗎
老師您好 車間設備計提折舊是計什么費用?謝謝
老師,老板剛成立一家專門運輸混泥土水泥的運輸公司,購入了10輛二手運輸車取得的二手車銷售統一發票,然后購買了車輛保險還有司機的責任險,取得的專票。還有購入了好多的畜電池輪胎,像這些專票都可以抵扣增值稅嗎?然后像保險和柴油都分類計入營業成本嗎?輪胎電池呢?直接計入營業成本還是計入庫存?還有取得一些維修費的普票,是計入營業成本還是計入費用?
你好老師,民辦非企業,發現23年的工資計提多了,現在要沖回,請問要怎么處理呢?
哪這個月做一月份賬這個月如何填增值稅申報表嗎?在那個反可以反應出我上月已預繳的2萬,還有需要做預繳企業所得稅嗎?在哪預交
附表四本期發生額和實際抵扣金額 主表28
跨省的需要預繳所得稅 也是電子稅務局
但電子稅務局上沒顯示出企業所得稅申報表呀
稅費申報及繳納 其他申報里面自己找