您好,對的,這個是可以的,到最后不繳納
老師你好,小規(guī)模去年虧損了,今年1-3月(季報)的時候盈利了,然后彌補了去年虧損,所以沒有交企業(yè)所得稅。如果第二季度也盈利了,填企業(yè)所得稅的時候還能彌補去年虧損嗎?
2022年報虧損40萬 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報時是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補
2022年報虧損40萬 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報時是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補 是不是第二季度所得稅申報的時候不用交
2022年實際虧損700萬,2023年5企業(yè)所得稅調(diào)整后實際虧損300萬。2023年1季度企業(yè)所得稅0,2023年2季度盈利600萬,彌補虧損后需要繳納300萬,我計提企業(yè)所的稅是不是300??百分之25
老師您好,單位之前一直虧損,假設(shè)虧10萬,2023年第四季度開始盈利累計8萬,2022年的年報已經(jīng)填過A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表,2024年1月初申報2023年第四季度企業(yè)所得稅時,是不是“減:彌補以前年度虧損”那一行填列8萬就不需要繳納企業(yè)所得稅稅款??那我第四季度利潤表里面還需要計提當(dāng)季的企業(yè)所得稅嗎??
有交社保的人員一定要從公戶發(fā)工資嗎
老師 公司按次繳納印花稅 如何確保交稅基數(shù)呢 我看前面的會計是按買賣合同申報的 但是數(shù)據(jù)不知道哪里來的 我算了下不是銷售合同和購進(jìn)合同的數(shù)據(jù)呀
老師我們買了輔料白糖 不可以開票 是不是匯算清繳需要調(diào)增
殘疾人就業(yè)保障金和印花稅,財務(wù)報表的模板老師發(fā)個
您好,我們公司是建筑業(yè)一般納稅人企業(yè),有林草種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證,營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍如果增加林木種子生產(chǎn)經(jīng)營,草種子,樹木種植經(jīng)營,還要辦什么特許證嗎?
計提盈余公積金50萬可以按多少來分紅
場地使用費是多少稅率?有文件嗎?
酒店一般納稅人用什么會計準(zhǔn)則比較合適
老師:我們銷售都是客戶承擔(dān)運費。但有個項目是包干價,意思是不管產(chǎn)生多少費用,都按合同價格結(jié)算,那這個包干的項目產(chǎn)生的運費我應(yīng)該怎么記賬呢?借:銷售費用,貸:銀行存款嗎?
給員工買的健康險,入賬做到管理費用其他費用中了,匯算填報期間費用填到了管理費用—保險費中,這么處理對嗎?
沒有說是 要在什么2024年底最后一個季度才可以彌補2023年的虧損?
這個的話,只要是發(fā)生的這個就可以的
或者匯算清繳時候才可以彌補以前年度虧損?
發(fā)生的話,年末匯算就可以
沒聽懂 到底是可以第一季度就彌補虧損,還是要到第四季度才可以彌補虧損
到第四季度,第四季度這個就可以
那開始不是說第一季度就可以
您好,對的,這個是可以的,到最后不繳納
你要看你彌補虧損后,這個利潤還有沒這個
彌補虧損了就沒利潤了啊
嗯,你這個是屬于沒有了,是相當(dāng)于虧損金額,大于你的利潤了這個情況
我知道啊 比如2024年第一季度賺了50萬,去年虧損了80萬,我第一季度申報時候可以彌補去年虧損中的50萬嗎?這樣我第一季度就不用繳納企業(yè)所得稅了解剩余30萬,第二季度有利潤再彌補,這樣不行嗎?一定要2024年收入第四季度申報才可以彌補2023年的虧損嗎?
那不行,第一季度不可以彌補,必須到年底,這個才可以的哈
為什么?你開始不是說可以的嗎?
假如繳納了三季度的稅,第四季度虧損了,怎么辦?
2024年不是又彌補不起來