同學(xué)你好 1.車輛保險(xiǎn)費(fèi)(已付款、已收到發(fā)票):借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 5877.58借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)312.32貸:銀行存款 6190 2.車船稅(未付款、無(wú)發(fā)票):借:管理費(fèi)用-車船稅 360貸:其他應(yīng)付款-車船稅 360
老師您好,公司買車,車船稅,我們付款了,但是發(fā)票上開票金額里沒(méi)有顯示,只是在備注欄里寫保單號(hào)代收車船稅,這個(gè)怎么做憑證
收到保險(xiǎn)公司開來(lái)的車輛保險(xiǎn)服務(wù)發(fā)票,金額5415.36稅額324.92元,備注欄還有當(dāng)年車船稅464.4元,款項(xiàng)銀行已付,共計(jì)6204.68元。請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
?老師,請(qǐng)問(wèn)公司買車,收到的保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票備注欄代收車船稅金額是0,但是付款又比發(fā)票金額多付了200,這種情況的發(fā)票要不要重開呢?
老師你好,我司名下的車輛,本期支付商業(yè)車輛保險(xiǎn)費(fèi)7115.74元,交強(qiáng)險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)900元,保險(xiǎn)公司代收車船稅360元,總合計(jì)我司對(duì)公戶支付8375.74元。我司收到發(fā)票金額是8015.74元保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票,但備注欄備注了已代收360車船稅。老師我想問(wèn)下,這要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我收到保險(xiǎn)公司開具的車輛保險(xiǎn)發(fā)票,發(fā)票含稅金額3126.79元,稅額176.99元,不含稅金額2949.8元,備注車船稅360元,總計(jì)付款金額3486.79元,請(qǐng)問(wèn)具體怎么入賬?謝謝
老師五一勞動(dòng)節(jié)快樂(lè), 進(jìn)項(xiàng)100銷項(xiàng)是30,這個(gè)70的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)期用轉(zhuǎn)出來(lái)嗎
工商跟稅務(wù)的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以是不同人嗎
老師,我代開個(gè)人普通發(fā)票,交稅后,還開具完稅證明,現(xiàn)在我紅沖該發(fā)票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業(yè)沒(méi)用運(yùn)營(yíng),自然人電子稅務(wù)扣繳端能不能個(gè)人所得稅申報(bào)零?
我們上個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)應(yīng)收銷項(xiàng)是54348元。增值稅是6252.43元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個(gè)申報(bào)對(duì)嗎?
企業(yè)所得稅年報(bào)中工資支出中的賬載金額和實(shí)際發(fā)放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計(jì)提50000元工資 但實(shí)際發(fā)放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,融資租入的固定資產(chǎn),比如開始入賬時(shí) 借:固定資產(chǎn)-融資租入設(shè)備,應(yīng)交稅費(fèi)-(進(jìn)項(xiàng)),貸:應(yīng)付賬款,那么后期還款開具利息發(fā)票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時(shí)間嗎? 需要請(qǐng)教一下您
你好,老師 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要做哪些調(diào)整?
老師,在進(jìn)項(xiàng)增值稅額很多的情況下怎么可以交點(diǎn)增值稅,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有一張,和之前留底的
總共付款是5877.58
那就是 借管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)5205.26 借進(jìn)項(xiàng)312.32 貸銀行存款5877.58