你好,門診醫院的需要付出去嗎?
老師,我在繳納社保的時候出現了差額,是因為2月和3月社保的養老個人繳費基數有了變動,導致我在做工資表的時候多扣繳了幾十塊錢,在4月的時候我將這個差距彌補回來之后我發現有了新的問題,就是因為3月有一個離職人員,她的社保費用可以用作抵扣,因為這個費用抵扣了之后導致我繳納的費用少了10多塊,我可以把這個用作 其他收益來計入這個憑證中嗎? 具體數額就是,我在個人養老的數據差額為430.4元,退社保費用440.66,有一個10.26的差額,這個數據我應該計入哪個科目呢?我在想這個是社保退的錢應該只能計入其他收益里面吧
老師,我在做賬中遇到這樣問題,出納一直都是從公戶里轉出轉進取錢用做醫院平時開支,我也一直把這種業務掛到其他應付款-出納 名下,但是醫院賬上現金不夠了我怎么把出納轉出的錢作為現金?我賬上沒錢了我這一年里就做了幾次向出納借現金的賬,但是憑證后面需要附個借款證明,我就寫了個醫院向出納借現金的收據,這樣做對嗎,這個收據為了能夠應付審計檢查,做的真實化,我是蓋公章還是財務專用章?
老師,您好!我單位因為社保局多收了一個職工的養老金,在去年12月交費時退回了,只讓我單位繳了一個差額,因為工資發放比社保繳納的早,所以沒有從個人里面扣減出來單位,這月我們發放工資補扣了這一塊養老金,但是出現“其他應付款-基本養老金”有了補扣的余額,我不知應該如何做賬?
老師,您好!我單位因為社保局多收了一個職工的養老金,在去年12月交費時退回了,只讓我單位繳了一個養老金差額。因為工資發放比社保繳納的早,所以沒有從個人里面扣減出來單位,這月我們發放工資補扣了這一塊養老金,但是出現“其他應付款-基本養老金”補扣的余額,我不知應該如何做賬?
您好,老師,這個是老人辦理出院時候的單據,從押金里面扣去一些費用,有個門診醫院的529元也收在了養老院這個賬戶上面了,這個要計入其他應收款里面,后返給老人的錢是6410元,因為是集團公司,請問這個單據我應該怎么做分錄
建筑工程行業,工程車買的保險,入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發票,未付款怎么入帳
工會給全體會員發放春節慰問品入什么科目?
以前會計入賬入實收資本,但沒有投資款怎么調整實收資本分錄怎么寫
為什么匯算清繳上年度銷售費用100,這個年度銷售費用1萬多會提出警示
老師您好,請問一下我們減資減掉一個股東,股東是認繳,現在所有者權益是正數,要把他的百分之二十分給他,是什么時候分什么時候代繳個稅嗎?公司和個人都還需要交印花稅嗎?
你好老師,民辦非企業,發現23年的工資計提多了,現在要沖回,請問要怎么處理呢?
老師您好,我們公司跟抖音簽了合同,收入給抖音開的直播費,想問下充值打賞這塊問題,運營給抖音沖錢購買抖音幣,抖音給我們公司開票,主播打賞的錢從公司直接轉給主播,主播不開票可以嗎
老師您好 車間設備計提折舊是計什么費用?謝謝
老師,老板剛成立一家專門運輸混泥土水泥的運輸公司,購入了10輛二手運輸車取得的二手車銷售統一發票,然后購買了車輛保險還有司機的責任險,取得的專票。還有購入了好多的畜電池輪胎,像這些專票都可以抵扣增值稅嗎?然后像保險和柴油都分類計入營業成本嗎?輪胎電池呢?直接計入營業成本還是計入庫存?還有取得一些維修費的普票,是計入營業成本還是計入費用?
是的,會轉過去,轉到門診醫院
押金是借其他應付款的吧 這筆扣除費用做 借:其他應付款—押金 6939 貸:銀行存款 6410 其他應付款—門診醫院 529
老師,還有上面的收入,我用金蝶軟件做賬,后期會查賬,那會學習書本上告訴一筆一筆的記錄,這個是多借多貸了,需要分開一筆一筆記錄嗎,沒有經驗
都是同一張附件可多借多貸,可以參考下之前同樣事項的賬務處理,保持一致
老師,有員工報銷采購食堂蔬菜的單據,給我,我應該怎么做賬,直接借原材料,還是借其他應付款員工,貸銀行
報銷時員工代墊了款還是借的備用金?采購蔬菜是當天直接消耗還是會后續盤結存?還是一個道理,參考之前處理,保持一致