? 同學(xué)你好 這個可以的哦 可以找專票抵扣
老師好,專票的進項稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷項稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術(shù)服務(wù)費是6%稅率,然后我們也有人力資源服務(wù)的業(yè)務(wù),給客戶開的是5%稅率的差額發(fā)票(專票),本月申報增值稅時,進項大于銷項,但最后申報表顯示還是要交稅,應(yīng)交稅額正好是差額專票的稅額,所以進項稅是不能抵扣這個差額專票的銷項稅嗎?之前從沒出現(xiàn)過進項完全可以抵扣掉銷項的情況,所以一直認(rèn)為是可以抵扣這個銷項的
老師,我們是旅游服務(wù)業(yè)一般納稅人,實行差額征稅,購進固定資產(chǎn)取得的進項專票,業(yè)務(wù)人員出差取得的住宿專票,進項可以抵扣嗎?謝謝老師
老師,我們公司是藥品推廣銷售代理商,我們給藥企開銷售發(fā)票(藥企支付給我們推廣服務(wù)費),但是下游的代理商都是個人,支付給他們推廣費,但是他們不給我們開發(fā)票,我們現(xiàn)在沒有進項票,但是正常交稅啦,長期這樣會有風(fēng)險嗎,確實沒有進項票
老師,請問,旅游公司差額征稅,但是還有其他的業(yè)務(wù)需要開專票,可以開嗎?
老師 您好 我們單位是旅行社,一般納稅人,我們有國內(nèi)的旅游資格證,旅游服務(wù)的差額征稅已經(jīng)申請通過了, 主營業(yè)務(wù)是接待國內(nèi)的游客到日本游學(xué) (沒有國際旅游資格證),我們給國內(nèi)的游客開出的旅游服務(wù)普票(收入票) 在申報增值稅時,可以享受差額征稅嗎(成本費用都是游客在日本發(fā)生的)謝謝
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發(fā)票,怎么寫分錄?
農(nóng)業(yè)合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業(yè)還是個人獨資企業(yè),分別都是什么意思
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則跟企業(yè)會計準(zhǔn)則匯算填增補稅分錄是什么
老師,您好!執(zhí)行董事、經(jīng)理可以是一個人嗎?
郭老師,工程服務(wù)企業(yè),他們開勞務(wù),之前是一般納稅人9個點,現(xiàn)在如果都是勞務(wù),人工,沒有進項,我們還是開9個點嗎
老師,麻煩問一下,工資發(fā)6500-5000每個月固定扣除-個人社保669.5=830.5*0.03=24.9交稅,工資超多少錢,稅率就變成10%了
匯算清繳期間費用明細(xì)表,可以不填嗎
老師 我們單位是每個月10號發(fā)放當(dāng)月工資,個稅也是這個月申報上月工資的。比如4月10號發(fā)的是4月工資,4月個稅就申報的是4月當(dāng)月的工資。現(xiàn)在單位想5月的工資6月發(fā)放,那個稅所屬期5月是不是要零申報了呢?像這種情況個稅申報要怎么處理呢?
快賬軟件上個月的賬反結(jié)賬以后怎么能刪除憑證
老師,種草項目,免稅,政策是哪個
那一般人旅游差額征稅之后的銷項可以拿進項專票抵扣嗎
這個不能抵扣了哦 對于一般納稅人提供旅游服務(wù)期間,若支付給其他單位的款項可以獲得增值稅專用發(fā)票,建議不要選擇差額征稅,若能夠取得專票,可以通過計入進項稅額從銷項稅額中抵扣,同時享受10%加計抵減優(yōu)惠政策
那比如之前選擇了差額征稅,現(xiàn)在還能更改銷項-進項抵扣這種嗎
同學(xué)你好 重新核定就可以