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進項發票做啦退稅勾選,但是發現發票錯了,需紅沖怎么處理,我是購買方

2024-01-30 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-30 10:41

需要開具紅字增值稅專用發票的情況可以歸納為三種: (1)購買方認證相符后,發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務終止等情形,但不符合發票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓需要開具紅字發票的; (2)購買方取得專用發票未用于申報抵扣,但發票聯或抵扣聯無法退回的; (3)銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的. 其中,第一和第二種情況由購買方申請紅字信息表,第三種情況由銷售方申請紅字信息表. 購買方已經抵扣,紅字信息表由購買方填開。登錄開票軟件,進入發票管理模塊,點擊“紅字信息表”;選擇“增值稅專用發票紅字信息表”,選擇購買方“已抵扣”;點擊下一步進入“紅字增值稅專用發票信息表”填開界面,準確填寫藍字發票信息后上傳。”

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需要開具紅字增值稅專用發票的情況可以歸納為三種: (1)購買方認證相符后,發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務終止等情形,但不符合發票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓需要開具紅字發票的; (2)購買方取得專用發票未用于申報抵扣,但發票聯或抵扣聯無法退回的; (3)銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的. 其中,第一和第二種情況由購買方申請紅字信息表,第三種情況由銷售方申請紅字信息表. 購買方已經抵扣,紅字信息表由購買方填開。登錄開票軟件,進入發票管理模塊,點擊“紅字信息表”;選擇“增值稅專用發票紅字信息表”,選擇購買方“已抵扣”;點擊下一步進入“紅字增值稅專用發票信息表”填開界面,準確填寫藍字發票信息后上傳?!?/div>
2024-01-30
你好,現在發票紅沖了,做之前購進的分錄的相反分錄金額正數,或者相同分錄金額負數
2020-09-23
同學你好 根據規定,購買方取得專用發票已用于申報抵扣的,可以由購買方在發票系統申請填開《開具紅字增值稅專用發票信息表》(以下簡稱《信息表》),并暫按《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,在取得銷售方開具的紅字專用發票后,再進行賬務處理。 綜上,由于貴司該錯誤的發票已抵扣認證,需要先開具《信息表》交給銷售方,銷售方據此開具增值稅紅字發票,貴司可以按照紅字發票進行紅沖處理,然后再憑銷售方開具的正確的藍字發票重新進行賬務處理。
2022-06-06
您好 在開始系統開具紅字發票信息表 提交審核通過后 導出發送給銷售方開具紅字發票
2022-05-30
是的,同學,需要開紅字信息表,紅沖發票。
2023-09-06
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