如果說你之前這個發票已經做了進項抵扣,那么現在就要做一個金鄉所轉出。
老師咨詢一下 出口退稅發票8月做了退稅勾選 開錯了 10月開了紅字信息表 申報的時候需要做進項轉出嗎?還沒退下來的錢 附表二跳出來要做進項轉出
進出口票的發票錯誤開紅字發票以后,我們這邊是已經做了發票勾選了需要做進項稅轉出嗎(做出口退稅用的發票紅沖后需要做進項稅轉出嗎?)?
出口退稅的發票,平臺已做了退稅勾選,發現錯誤退稅未成功,現在需要紅沖重開,請問我們這邊需要開紅字發票表給對方讓其紅沖重開嗎?
老師,收到當月開具的出口退稅進貨發票并確認勾選了,出口退稅申報發現對方單位開錯,對方當月已開具紅字發票,納稅申報要做進項稅轉出嗎?
商業出口企業進項發票開具錯誤但是已經退稅勾選了,需要在勾選認證平臺或者退稅申報平臺進行操作嗎,讓工廠那邊紅沖再開具正確進項發票,再用于抵扣
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
出口退稅用的,做了出口退稅還能做發票抵扣嗎? 我的意思是出口退稅的發票也需要在勾選平臺進行勾選確認操作,那它做了這一步現在紅沖了,還需要哪個申報表里填“進項轉出”嗎? 如果不需要填這個的話需要在其它申報表里填數據嗎?還是需要其它操作?
這個出口退稅沒有成功因為錯了一個字,現在已經讓對方給我們紅沖重開了。
對的,所謂的出口退稅,實際上退的就是你這個進項稅額的這一部分。這個勾選認證,你是要正常處理的。
那你沖紅的話,你就做進項稅額,轉出同學。
我現在不知道這個出口退稅需要對方紅沖重開,我們這邊還要做什么操作嗎?畢竟我們是申請出口退稅方我們在勾選平臺做了勾選現在紅沖了我們也在稅盤做了紅字表讓對方重開,我們還需要做什么操作嗎?
不用對方把紅字開給你之后,你就直接坐一個進項稅額轉出就可以了,你這個之前就已經做了勾選了
這個表里的內銷稅額并沒有包含我們出口退稅票的稅額,你填了進項轉出不是會影響我們內銷的稅額嗎?我們是出口退稅哦,剛才我也說出口退稅申請退稅了就不能做為進項稅抵扣吧,它這個是出口退稅~~
你的意思就是說你當時在勾選這個鏡像的時候在里面,你并沒有把這個外銷部分的進項勾選,是這個意思嗎?如果說你這里面你只考慮了內銷部分,沒有把外銷部分體現在里面,你就不用做轉出。
現在出口退稅的票紅沖了讓對方重開,我們這邊需要什么操作有點不太明白?
附表里面就沒有體現這一部分,你這邊知道這個票據不用做處理,因為你退稅也沒有成功。
不好意思老師,就是不確定,不知道有沒有其它的操作需要做的
就怕漏了,因為這個出口退稅時間太長了,已經申請3個月了好不容易才出來,結果發票還錯了一個字
不用了,你這個沒有退稅成功,那么你不用做處理的,你退稅沒有成功,第二之前的進項并沒有抵扣,所以說不作處理。
不知道和內銷的操作是不是一樣的,還需不需要在什么表中進行填寫
什么意思?你這個沖是外銷的一部分嘛
不是,同時發的消息你的頂上面去了
就是說,你申請的這個退稅,你到底退稅成功了沒有嘛?
退稅沒有成功,現在出現個情況就是我們這邊給對方開紅字表時選擇了已認證這個選項,對方也給我們重開了發票了,好像不對(~_~;)不應該選認證現在怎么辦對方都開好票了
你現在收到這個負數的時候,就相當于把你之前勾選認證的這個抵消了,你現在不用做其他的處理。
和我們在操作紅字發票表選擇已抵扣有沒有關系~~對方已給我們重開了,有人說退稅未成功不應該選擇已抵扣。現在這個情況也不知道該怎么辦了?
你現在選擇沒有抵扣。你到底是選擇沒有抵扣進行處理。