您好 方便拍個照片給我看下嗎
(1)年末,單位下列項目中非專項資金如下所示,進行年末轉賬。一-事業預算收入50萬--上級補助預算收入50萬--附屬單位上繳預算收入50萬--非同級財政撥款預算收入50萬--債務預算收入50萬--其他預算收入50萬--事業支出40萬--其他支出40萬一-上繳上級支出40萬-一對附屬單位補助支出40萬--投資支出40萬一-債務還本支出40萬(2)事業單位其他結余為貸方余額60萬。(3)經營結余貸方50萬,進行結轉。(4)從非財政撥款結余中提取專用基金6萬。(5)期末非財政撥款結余分配為貸方余額800萬。
老師,我這個月收到了錢沒有支付出去給員工會計分錄可以這樣寫嗎借銀行存款貸主營業務收入結轉成本時借主營業務成本貸其他應付款,支付時借其他應付款貸銀行存款,這樣可以嗎,是服務行業的
老師,單位事業賬按照工資2%撥付工會經費給單位的工會賬戶,工會賬戶上解工會費記賬的時候,計入應付上級經費,該項支出在決算表里算進其他支出,年末再結轉嗎?應付上級經費,在確認的時候是不是應該,借:撥繳經費收入/其他支出 貸:應付上級經費;上交經費時,借:應交上級經費 貸:銀行存款。我沒有記確認這一步,直接記得上交的那一步。
1.借:銀行存款100000貸:事業收入1000002.收到從其他單位調入的財政撥款結轉資金50000元,款項已存入銀行。借:銀行存款50000貸:財政撥款結轉500003.2022年通過國庫集中采購方式采購一批辦公用品,后發現有質量問題,予以退貨。現接到代理銀行轉來的零余額賬戶退款通知書,收到對方公司的全額退款80000元。借:零余額賬戶用款額度80000貸:事業支出80000同時,借:存貨80000貸:事業支出800004.在開展專業業務及其輔助活動過程中發生培訓費等支出60000元,款項已通過銀行存款支付。借:事業支出60000貸:銀行存款600005.動用專用基金購買設備一臺,價值45000元,款項以銀行存款支付,設備已交付使用。而且,該項專用基金是從非財政撥款結余中提取的。借:專用基金45000貸:銀行存款45000同時,借:固定資產45000貸:非流動資產基金——固定資產450006.某個非財政撥款的專項任務已完成,項目剩余資金50000元。現通過銀行存款將剩余資金退回給原資金撥出單位。借:銀行存款50000貸:非
老師您好,事業單位工會,銀行存款23.92,其他應付款(貸方)10,其他收入22.92,上級補助收入50000,業務支出50000,其他業務支出9,請問本年的累計結余是多少,貸方還是借方?
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
中間是我自己做的結轉結余,感覺不對,麻煩老師幫看看
老師,上面的圖片是期末余額
你好 只要把收入科目-支出科目,余額轉入結余科目就行了
往來科目按原科目結轉就行了
麻煩老師您能直接把累計余額是多少告訴我,我看我做的數對不對
那就是累計結余13.92 其他應付款10 對嗎
嗯嗯,是的,收入支出接轉平了就行了