你好,可以的,先采購方填寫一張信息表,然后銷售方用這個信息表開紅字發票。
公司是一般納稅人,11月份開具售房發票,稅率錯誤開成了9%的,12月份申報將相關稅費繳納了,后期發現稅率錯誤,紅沖重新開具5%稅率的發票,1月份申報時去稅務局辦理了12月份繳納稅額的稅費抵扣,請問會計分錄怎么做?
老師好!1月份的發票開錯了,在7月份又重新開具的,但沒有對1月份的發票進行沖紅,現在可以沖紅嗎?
一月份我公司收到進項票已經認證抵扣。后來供應商發現開票錯誤,三月份我公司申請了紅字發票,供應商開具了銷項負數發票以及重新開票。這種情況下我怎么做賬?
老師,2020年12月份開了一張電子普通發票,現在發現開票信息不對,能紅沖重新開具嗎?
公司2023年1月開一張專票,5月發現抬頭錯誤,稅號正確,請問重新開具,需要紅字沖銷么?當時已經入賬抵扣,如何進行賬務處理?
我們跟人家合作需要付業務費,然后每次定了合同都要打錢給他,這個申報個稅的話是我們申報還是他年底自動申報?
老師,環保稅需要計提嗎,
24年給員工租房,計提了管理費用房租有8萬多,現在匯算清繳怎么辦,是不是需要填增,調增應該哪里填,小微企業
解除勞動合同只給復印件可以嗎,有影響嗎
您好老師,現在有個問題,就是我們是出口退稅企業,有一筆訂單外銷的要交13%的增值稅,之前都是零稅率的,這筆是禁止出口的視同內銷了,要交稅,那他對應的進項發票還能退稅嗎?
咨詢公司開出發票。公司收到錢。如何做分錄? 利潤表小企業營業成本怎么算。 房租.工資.差旅費算到成本?
個人的寫字間出租給公司,公司能去稅務局代開房租租賃發票嗎
老師您好,去年12月申報增值稅錯了,今年4月有增值稅和附加稅退回怎么做賬,分錄麻煩寫一下
總負債,凈資產,資產總額,營業收入,凈利潤,這幾個咋看啊,怎么加
老師,我們是A公司,我們在一個大學合作,我們算是校企,我們的學生到c單位去實習,中間通過B中介-勞務派遣公司,現在B中介給我們公戶打進來一筆學生去C單位實習的管理費(學生在外實習我們公司有人跟隊在管理,B中介只是負責安排工作),我們收到B中介的款后需要給對方開票,以我們的經營單位,我們給B勞務派遣公司開什么發票合適?
怎么做賬呢 老師
做賬做一次沖銷分錄 在做一筆正常的分錄
報表上怎么處理呢 老師
12月正常申報? 1月正負相加金額填寫申報
用做進項稅額轉出嗎
報表上做進項稅額轉出填寫增值稅表2。