您好,您公司買了設備后賣出?
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業務成本一般計稅。 老師我之前在房產不了解,建筑行業這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發票就入賬認證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置啊? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
老師您好! 1、我現在是做兩家公司的賬,新公司現在要購買老公司的資產,資產包括:固定資產、無形資產、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產的明細及發票復印件,其中有些發票之前未入賬,還有些即沒得發票也沒有入賬的,這個資產是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發票的現在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產時: 借:固定資產清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產100000 (2)收到處理資產款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規模)700 現在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
我們是一家團膳公司,接手了一家單位的食堂。 現在上一家餐飲公司準備將設備賣給我們,一個月后,甲方單位準備買這批設備。設備有10W的金額 請問, 1、我們開給甲方公司的票應該如何開票,開什么項目,稅率多少? 2、我們接受這批設備,是錄固定資產還是存貨? 3、有什么方式可以規避掉這批稅費損失?因為某些原因,我們不能做墊付,所以只能拆分為兩個買賣步驟,這個銷售出去會產生增值稅,可以規避掉嗎?
各位老板,請教一個問題,A公司是一般納稅人,2019年和甲公司簽訂了一個設備買賣合同,13%的稅率。收了部分貨款,開了部分發票。后因A公司業務縮減,沒有什么業務,降為了小規模納稅人。去年因要收甲公司貨款,甲公司要求A公司提供13%的發票,A公司只能提供3%的專票,所以A公司法人和甲公司協商,用A公司法人名下的另一個公司B公司開具的13%的發票,收了部分貨款。現在要收尾款,對方一直拖著不付。A公司就起訴了甲公司,除了支付貨款外還要支付我們滯納金,利息等有二三十萬。對方不愿意付這個款,他現在要去告B公司虛開發票。B公司這個情況屬于虛開發票嗎?可以說是有關聯關系的公司的原因,擺脫這個嫌疑不呢?
你好 老師 我們公司是一家外貿公司有出口權但沒有自己出口 去年年底有換場地 現在車間自己可以做些樣品和批量準確說現在應該工貿一體 然后之前都是委托代理出口退稅 今年轉自己收匯 委托代理報關出貨 前兩天已經走了兩筆小金額報關的 然后現在面臨就是退稅有問題 因為按照貿易公司備案退稅 進項票要和報關單出口一致 現在不一致因為我們是一部分物料購買發給工廠加工再成品發給我們 我們目前很多貨走的還是委托加工方式現在做退稅應該怎么操作?還有我們能否有資格轉生產企業?生產企業退稅是不是進項抵內銷后全都可以退了 這樣就不存在報關單和進項發票 不一致的問題
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發票,怎么寫分錄?
農業合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業還是個人獨資企業,分別都是什么意思
老師,您好。請教您的問題。現在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
老師 我是建筑會計 我在什么時候結轉成本呢 依據是什么
收到發票將暫估成本的沖紅,附近是發票就可以哈?那我付貨款的附件就是回單可以嗎 其他不需要吧
老師,有一家注銷,但是有38張發票未抵扣,這有影響
老師:公司租個人的車,租金500元,不開票入賬,可以稅前扣除嗎?
小規模第一季有利潤總額四萬多,上個季度企業所得稅稅沒顯示要繳稅,這是什么原因呢?
是的。可以這么理解
1您企業如是一般納稅人,增值稅13%, 2當時采購的目的是自用還是出售? 3稅費損失是如何形成的
2 出售,但這批設備,出售后也是給我們使用
3、因為這筆業務的實質,是我們替甲方先墊付,甲方再把錢給到我們,但因為某些原因,做不成墊付,只能拆分為兩筆買賣,其中賣給甲方時,產生增值稅
2計入存貨, 3采購應當取得發票