同學你好,不涉及進項抵扣,就直接把新的發票附到原來憑證后可以了,等于是你暫估入賬,現在補了發票而已,允許
你好,現在出現這樣的情況,6月份銷售方把成品油發票給我們開錯了,本來沒有勾選認證,但是我們的人把庫存入庫了,銷售方沒法紅沖,需要我們購買方紅沖,結果我們的人今天就把那張認證了。然后又把庫存退回了!再開紅沖,這樣對嗎?應該怎么做?
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經抵扣,現在要作廢重開,是不是應該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發票對方都已經做賬了,這個月我們作廢發票了該不需要把給他們的發票及抵扣聯拿回來吧?
21年開給對方的銷售發票,今年9月紅沖了,然后又重新給開了一張,是不紅沖的二三聯要寄給對方,還是21年開的發票的2.3聯要給我們拿回來?
老師你好,想問一下,就是23年對方開了一張跟21年的一個發票重復了,3月份開過來我們不懂重復也就抵扣了,現在對方紅沖了那張發票,現在讓我們開了一張紅字增值稅專用發票信息表給他們,開了紅字,我們要怎么處理,賬上個報稅都怎么處理,第一次沒有遇到過
上個月就是23年12月我們買了對方的桌子,對方也給我們開了發票,但是對方上個月把票給沖紅了,然后今天又把新開好的發票拿過來了,那我們現在該怎么處理啊
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
涉及進項稅
這樣看,你當時沒抵扣是嗎?
如果入了固定資產,那就還像我說的那樣,放上去得了,不然你折舊沒辦法處理了。如果不是你可以紅沖之前,然后再做個一樣的,體現一下這個換票的
我們當時沒有暫估入賬,把錢都給人家付了都入賬,人家把票給紅沖了
就是你之前沒入賬是吧,那就不用管了,這個月直接做就可以了,沒事
入賬了啊
是沒有暫估 我們直接按正常做的。
如果入了固定資產,那就還像我說的那樣,放上去得了,不然你折舊沒辦法處理了。如果不是你可以紅沖之前,然后再做個一樣的,體現一下這個是換票的